把這個(gè)固定資產(chǎn)銷售出去,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
這個(gè)分錄怎么這么寫(xiě)啊 借方固定資產(chǎn)清理和累計(jì)折舊=貸方的固定資產(chǎn)余額了 資產(chǎn)處置損益哪來(lái)的
老師,麻煩問(wèn)下注銷企業(yè),固定資產(chǎn)借方余額和累計(jì)折舊貸方余額怎么做賬務(wù)處理?
老師,購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 然后折舊是借:管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊么?? 那么累計(jì)折舊一直是貸方余額,什么時(shí)候才可以做貸方無(wú)余額呢???
老師,我們本年處理固定資產(chǎn)了,累計(jì)折舊有借方數(shù),匯算清繳固定資產(chǎn)折舊,累計(jì)折舊攤銷額這個(gè)數(shù)據(jù)我是不是要用貸方余額減借方數(shù)嗎?
老師,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊金額一樣,已折舊完,老板說(shuō)報(bào)廢處理,沒(méi)有收入,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,現(xiàn)在累計(jì)折舊貸方有余額
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
我們沒(méi)有買(mǎi)資產(chǎn),剩下的辦公桌也沒(méi)有要,也要這么處理么?
你好,那你們能報(bào)廢嗎?出報(bào)廢證明嗎?
沒(méi)有報(bào)廢證明,就是剩下的辦公桌什么的也就沒(méi)有要,因?yàn)橹苯咏馍⒘耍赃@些都沒(méi)有要
那就做不了的,你必須處置了成為凌才行。