你好;? 你開好多金額的; 屬于小規(guī)模類型的 不超過30萬普票; 在11欄次報(bào)免稅? ;‘附表不寫了 ’
老師:個(gè)體工商戶上一季度一共開票50多萬,其中普通發(fā)票0%的稅率金額481758,普通發(fā)票1%稅率31867.33,請(qǐng)問一下這個(gè)納稅申報(bào)表具體該怎么填寫?
老師,請(qǐng)問一個(gè)個(gè)體戶的在電子稅務(wù)局里的那個(gè)季度申請(qǐng)表是如何填寫的,就是表頭是增值稅及附加稅費(fèi)用申報(bào)表(小規(guī)模核定/雙定戶適用)。公司都沒有開專票,都是普票。不明白如何填寫,還是說不用填寫就直接點(diǎn)申報(bào)就行了。
老師,個(gè)體戶,第一季度開1%普票金額如下,請(qǐng)問,申報(bào)表主表和附表該如何填寫?
老師,個(gè)體工商戶,第1季度開了普票1萬多,專票2萬多,如何申報(bào)增值稅申報(bào)表
有沒有老師可以根據(jù)這個(gè)表,請(qǐng)看清楚了,小規(guī)模第二季度申報(bào)表主表和附表一扣除明細(xì)表該如何填寫數(shù)據(jù)?
票面利率>市場(chǎng)利率,債券價(jià)值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個(gè)怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個(gè)委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個(gè)部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對(duì)嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請(qǐng)問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場(chǎng)嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
老師,你是近視嗎?我都開了100多萬了,你說沒超過30萬??
今年是1個(gè)點(diǎn),你告訴我免稅??
你好; 不好意思 ;我以為 你是低于30萬的金額 ;如果超過了30萬;在 1欄次和 普票或者專票欄次去寫金額; 附表 寫減免表 減免2%部分??
您就按我發(fā)的圖片上的金額告訴我該如何填寫數(shù)字就行
增值稅主表的1欄次和3欄次寫你的金額 (你普票部分在3欄次去寫 ; 專票在2欄次去寫);,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
老師,1057425.73填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里,然后填寫減免稅申報(bào)里的減稅表,按1057425.73*2%=21148.51填寫本期發(fā)生額及本期實(shí)際抵減稅額,然后再返回主表填寫18行本期應(yīng)納稅額減征額21148.51,是這個(gè)意思吧?但有一個(gè)情況,就是填寫完了,最后的應(yīng)納稅額匯總資料表里是10574.27,但申報(bào)表里是10574.26,有尾差,以哪個(gè)為準(zhǔn)?
你好;? 你是普票 就是3欄次去報(bào)哈; 專票就是2欄次里面去; 你看看你自己開的什么票種 出去的 ;? 是的; 你減免的2%部分 要 記得去減征欄次體現(xiàn) ; 因?yàn)槟銓?shí)際最終是按1%的稅率來繳納??
老師,是我說的不清楚嗎?還是你沒看懂,我說有尾差以哪個(gè)為準(zhǔn)?你好好看看我說的行嗎?一個(gè)問題追回好幾遍
你好1;? 以發(fā)票上面的金額為準(zhǔn) ;? 以發(fā)票上面 ;? 正常你這個(gè)系統(tǒng)以你發(fā)票的金額來??