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老師,個體戶,第一季度開1%普票金額如下,請問,申報表主表和附表該如何填寫?

老師,個體戶,第一季度開1%普票金額如下,請問,申報表主表和附表該如何填寫?
2023-04-03 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-03 10:35

你好;? 你開好多金額的; 屬于小規(guī)模類型的 不超過30萬普票; 在11欄次報免稅? ;‘附表不寫了 ’

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快賬用戶6611 追問 2023-04-03 10:37

老師,你是近視嗎?我都開了100多萬了,你說沒超過30萬??

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快賬用戶6611 追問 2023-04-03 10:39

今年是1個點,你告訴我免稅??

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:39

你好; 不好意思 ;我以為 你是低于30萬的金額 ;如果超過了30萬;在 1欄次和 普票或者專票欄次去寫金額; 附表 寫減免表 減免2%部分??

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快賬用戶6611 追問 2023-04-03 10:40

您就按我發(fā)的圖片上的金額告訴我該如何填寫數(shù)字就行

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:48

增值稅主表的1欄次和3欄次寫你的金額 (你普票部分在3欄次去寫 ; 專票在2欄次去寫);,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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快賬用戶6611 追問 2023-04-03 10:53

老師,1057425.73填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里,然后填寫減免稅申報里的減稅表,按1057425.73*2%=21148.51填寫本期發(fā)生額及本期實際抵減稅額,然后再返回主表填寫18行本期應納稅額減征額21148.51,是這個意思吧?但有一個情況,就是填寫完了,最后的應納稅額匯總資料表里是10574.27,但申報表里是10574.26,有尾差,以哪個為準?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 11:00

你好;? 你是普票 就是3欄次去報哈; 專票就是2欄次里面去; 你看看你自己開的什么票種 出去的 ;? 是的; 你減免的2%部分 要 記得去減征欄次體現(xiàn) ; 因為你實際最終是按1%的稅率來繳納??

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快賬用戶6611 追問 2023-04-03 11:02

老師,是我說的不清楚嗎?還是你沒看懂,我說有尾差以哪個為準?你好好看看我說的行嗎?一個問題追回好幾遍

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齊紅老師 解答 2023-04-03 11:06

你好1;? 以發(fā)票上面的金額為準 ;? 以發(fā)票上面 ;? 正常你這個系統(tǒng)以你發(fā)票的金額來??

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你好;? 你開好多金額的; 屬于小規(guī)模類型的 不超過30萬普票; 在11欄次報免稅? ;‘附表不寫了 ’
2023-04-03
你好!如果沒有超過稅務(wù)核定的收入,這個是系統(tǒng)自動申報的,如果超過了,這個需要到大廳做更正申報
2022-01-04
你好 填寫不含稅銷售額11欄
2021-04-04
同學,你好 你的分包金額是含稅還是不含稅?
2023-07-10
您好,咱沒超,按下面填哈 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024-04-02
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