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老師多計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)月末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),應(yīng)該怎么做

2023-04-03 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 07:44

您好,要是沒跨年就直接沖銷多計(jì)提的就行

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快賬用戶7509 追問 2023-04-03 07:45

會(huì)計(jì)分錄怎么寫老師

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齊紅老師 解答 2023-04-03 07:46

借管理費(fèi)用折舊負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

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您好,要是沒跨年就直接沖銷多計(jì)提的就行
2023-04-03
您好,這個(gè)跨年了嗎?
2024-01-06
你好同學(xué) 直接原分錄紅字
2024-01-06
你好,是的,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-05-13
借管理費(fèi)用貸本年利潤(rùn)。需要看一下你當(dāng)月的管理費(fèi)用是不是負(fù)數(shù)大于正數(shù) 這一個(gè)分錄里面看不出來(lái)的。
2021-07-12
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