你好,作廢的發(fā)票是不需要開紅字發(fā)票信息表的
你好,老師,對方在9月份給我們開了一份票發(fā)我們已經認證了,現在沖紅需要填寫紅字發(fā)票信息表后是不是也需要打印出來,打在a4紙上嗎?還有我按對方的籃字發(fā)票信息填寫的結果稅額差1分錢有影響嗎?
老師,請問7月開了紅字發(fā)票又作廢,8月又要開相同的紅字發(fā)票,是否可以直接點網絡下載,找到上個月相應的紅字信息表直接使用,還是需要重新填寫紅字信息表
納稅一般納稅人 進項表中有一個 進項稅額轉出,(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發(fā)票 當月發(fā)現錯直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設又開了個正數的呢?
3月有一份出口的進項發(fā)票發(fā)現錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發(fā)票已經開出了。 現在發(fā)現應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進項轉出那里還是會顯示數值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉出,這要怎么處理呢
稅務ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
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