你好,你只要開了紅字信息表都會出現(xiàn)在這里面的,你之前的發(fā)票認(rèn)證了,需要紅沖你開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后你再附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,你好,是這樣的,上個月我開了一張進(jìn)項(xiàng)稅的紅字發(fā)票,請問這個月報(bào)稅時,用填那個表呢,用填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報(bào)稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
納稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)表中有一個 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發(fā)票 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設(shè)又開了個正數(shù)的呢?
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
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又開了一個正數(shù)的,你把這個證書認(rèn)證填寫到進(jìn)項(xiàng)里面就可以了。
有一次 是我開 發(fā)現(xiàn)開錯了 對方?jīng)]拿走 我就立刻紅字了,對方未認(rèn)證,那還需要填寫這欄次嘛?
你做了認(rèn)證嗎?沒有的都不需要
你開出去的你不需要認(rèn)證的。
我這樣理解對嗎:這個20欄次 只針對受票方 認(rèn)證釘扣了,發(fā)現(xiàn)有錯誤銷售方要求受票方開具紅字信息表 才需要填寫這欄次?
是的,對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。