你好 如果您是享受征收率減按1%的優(yōu)惠的話 稅表是按3%(因?yàn)槭且咔榈模从性摫恚?賬上是1% 要是收入季度不超45萬 是可以不寫附表 要是收入超45萬 記得寫主表18行和附表 去減免2%部分
現(xiàn)在在減免增值稅期間,我公司是小規(guī)模納稅人,無票收入一個(gè)季度20萬。增值稅的金額計(jì)算是怎么算,按1%,還是3%
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是增值稅3%降為1%,那季度小于45萬免交增增值稅,那免交的增值稅是按1%,還是按3%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅從3%,調(diào)整為1%,現(xiàn)在還是這樣嗎,如果是1%,季度內(nèi)銷售額在30萬以內(nèi),1%的增值稅是不是減免的
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅?
老師好,小規(guī)模公司季度銷售收入不超45萬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開票軟件是按1算的
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請(qǐng)的人工工資每個(gè)配件固定費(fèi)用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費(fèi)分配完了,合計(jì)每個(gè)單價(jià)就是這三項(xiàng)的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對(duì),每個(gè)的單價(jià)不就是每個(gè)的人工費(fèi)+每個(gè)材料分配率+每個(gè)設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗(yàn)證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報(bào)嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)
甲會(huì)計(jì)兼6家單位會(huì)計(jì),1.5億糧食收購企業(yè),一個(gè)集團(tuán)公司本部,一個(gè)3萬畝地公司,一16個(gè)網(wǎng)店加一個(gè)超市門店公司。一個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),一個(gè)業(yè)務(wù)量小些公司會(huì)計(jì),集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個(gè)網(wǎng)銀盾12家公司,這個(gè)業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費(fèi)發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費(fèi)發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,公司可以當(dāng)做費(fèi)用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進(jìn)來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個(gè)月紅沖了銷項(xiàng)發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個(gè)月怎么做賬做平?
沒有超過
我在做分錄的時(shí)候是按多少算增值稅
要是以后開票的話,以后開1%發(fā)票會(huì)計(jì)賬務(wù)是1%的