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老師,22年分錄想沖減,借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬,我是不是23年直接負數沖紅就行?

2023-04-01 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-01 17:50

借:應付職工薪酬 貸:利潤分配

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快賬用戶2828 追問 2023-04-01 17:51

小企業(yè)會計制度,做這一筆分錄就行了?

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齊紅老師 解答 2023-04-01 17:51

是的,就是那樣做就是

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快賬用戶2828 追問 2023-04-01 17:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-01 17:52

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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借:應付職工薪酬 貸:利潤分配
2023-04-01
您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應該有負數才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應商退貨的分錄
2024-01-01
暫估和實際是一樣的嗎?如果是的話可以
2023-07-16
工資少扣了,應是其他應收款的借方核算。 當然其他應付款的貸方負數,也是表示其他應收款的借方正數
2020-10-10
不建議沖了,都已經做了所得稅匯算清繳,已經做為成本扣除了
2023-07-25
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