您好!可以的。可以這樣
勞務(wù)公司發(fā)放給人工的費(fèi)用沒有單獨(dú)計入勞務(wù)成本,都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣是不是不對?
老師 勞務(wù)工資可以通過這樣提現(xiàn)成本嗎?借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師您好!我勞務(wù)公司以前多計提了,不過沒結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,能直接紅沖嗎?借勞務(wù)成本:紅數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬:紅數(shù)
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師好,請問勞務(wù)派遣公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是這個嗎 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 請問勞務(wù)成本數(shù)據(jù)怎么算呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎