同學,你好 做負數分錄,按照開票金額填
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復數宏沖?
老師,我這邊公司要注銷稅盤。稅盤里面剩余的10份電子普票未開,開了正數5張,負數5張,結果負數時選了不含稅,導致金額有差異。這個分錄要咋做?
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款,空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適?怎么操作老師
成立一個 個體工商戶需要交哪些稅?
我們單位是小規(guī)模納稅人,采購商品收到增值稅普通發(fā)票,請問小規(guī)模納稅人采購商品時交印花稅是以含稅價還是不含稅價交印花稅?
老師,請教下,自建一棟辦公大樓,大樓邊上連著自建路面綠化,這個路面綠化的地方要繳納房產稅嗎?
老師,你好,我這邊新接收了一家公司。但他以前是有賬的,這邊的話那個銀行余額怎么做賬呢
老師,我把銷售手續(xù)費的增值稅算上,是不是對的,只銷售了一半
宋老師,我就是不能快速反應余額方向,所表達的含義
我們公司之前在電商平臺充值了兩萬元,平臺實行充值費消耗多少開多少發(fā)票的政策,因為公司發(fā)展調整,不在做電商平臺,但是充值的錢沒用完,也無法開票,平臺也不給退,怎么做賬
老師好:公司做減資,原來注冊資本是2000萬,減資到1600萬,兩個股東的持股比例不變,但是有的股東實繳的多,會退還一部分,請問退給股東實繳的部分會產生稅費嗎?具體減資流程有嗎?
老師好,耕地占用使用稅是按季申報?
老師,可以幫我看看這筆分錄這樣做是什么意思嗎?
分錄怎么寫
差額部分分錄怎么寫
同學,你好 借:應收賬款? 負數 貸:主營業(yè)務收入? 負數 應交稅費? ?負數
不知道差額部分要怎么做帳務處理
同學你好 你按照發(fā)票金額做就行了,差額正常申報就行
需不需要做營業(yè)外支出?
同學,你好 不需要的