同學你好,請稍等為你解答
外購動力費用的歸集與分配某企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,I基本生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,該企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。 要求: ( 1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力; (2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設有“燃料及動力”成本項目)
外購動力費用的歸集與分配某企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,I基本生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,該企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。要求:(1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力;(2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設有“燃料及動力”成本項目)
四、業(yè)務題某工業(yè)企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,基生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。(1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力;(2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設有“燃料及動力”成本項目)。
四、業(yè)務題某工業(yè)企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,基生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。(1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力;(2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設有“燃料及動力”成本項目)。
外購動力費用的歸集與分配某企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,I基本生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,該企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。要求:(1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力;(2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設有“燃料及動力”成本項目)
外貿(mào)企業(yè)在申報表中的待抵扣進項稅額如何處理,
個人所得稅還未設置密碼,需要在個人所得稅APP上怎樣操作
你好老師!公司離職員工2024年匯算清繳時沒有申報到,剛給他補申報,怎么還有退稅款106.86元呢,去年都沒有交個稅的,這正常嗎,是續(xù)繼退稅嗎,還是要怎么操作
老師您好!請問應收會計工作內(nèi)容有哪些,每月需要什么,需要做賬處理嘛嗎?
老師好,能發(fā)一下企業(yè)年報的鏈接嗎
老師,我們單位選擇免稅了,那些進項發(fā)票,可以不管它嗎,還是要在電子稅務局上做不勾選抵扣處理?
老師我想咨詢一下小規(guī)模公司暫時沒有業(yè)務,公司第一次辦理社保程序復雜嗎,想把法人的社保轉(zhuǎn)到公司交可以嗎
老師,能發(fā)我下要增值稅查驗的鏈接嗎?
公司原來有一套辦公樓是老板個人購買的,然后過戶給公司做為公司的固定資產(chǎn)處理的,現(xiàn)在有人要購買該固定資產(chǎn),為合理避稅,想通過公司股權轉(zhuǎn)讓的方式來購買相應的固定資產(chǎn),但原股東雖已認繳出資額但一直未實繳,現(xiàn)在透過股權轉(zhuǎn)讓的方式,是不是要先實繳,然后稅務上怎么處理,涉及繳納哪些稅費?謝謝
專票可以部分紅沖嗎?近段時間的政策依據(jù)有嗎?