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老師,我公司2月15注冊的,目前公司還在籌建,未開始運營,,3月份沒有申報增值稅,有影響嗎?4月份還是正常做所得稅,增值稅,印花稅,附加稅申報?

2023-03-31 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 15:21

嗯嗯,可以的,沒問題的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-03-31
你好; 你是小規(guī)模的話; 是的。 季報的時候就得先預繳的 ; 是的
2022-04-15
是的,需要去稅務大廳補申報
2023-04-02
你好,2.15注冊的,一般納稅人,3.15日之前就需要做增值稅,附加稅的申報 企業(yè)所得稅,印花稅,是在4.15日之前申報
2023-04-02
增值稅納稅義務發(fā)生時間依據(jù) 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;先開發(fā)票為開票當天。按銷售結(jié)算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當天等。 進口貨物為報關(guān)進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務符合上述納稅義務發(fā)生時間規(guī)定,即使未開發(fā)票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規(guī)模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時,要在 “未開具發(fā)票” 相關(guān)列次填負數(shù)沖減,避免重復申報。
2025-03-27
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