同學(xué),你好 請稍等一下
一般融資租賃是出租房找第三方買設(shè)備,然后出租給承租方,承租方每個(gè)月支付租金,我們公司是把設(shè)備賣給租賃公司,租賃公司在租給我們,設(shè)備賣價(jià)500萬,然后我們每個(gè)月支付租金20幾萬在給她租回來用,2年總共要支付600多萬,這個(gè)賣并不是真正意義上的賣,相當(dāng)于抵押,設(shè)備還在我們工廠,租賃公司只是把我們的發(fā)票拿走了,老師這個(gè)怎么做賬呀
甲方以在建工程(未結(jié)賬固定資產(chǎn)設(shè)備)原值2.54億元,評估值1.9億元,最終以1.8億元賣給乙方,然后再以租賃的方式從乙方租回,租期3年,每季度以租金方式支付等額本息給乙方,三年利息一共1495.79萬元,租期結(jié)束甲方支付乙方4000元留購價(jià)款,取回設(shè)備所有權(quán)。甲方在租賃日前支付乙方合同保證金540萬元,合同履約手續(xù)費(fèi)783萬元,合同咨詢服務(wù)費(fèi)167萬元。請問甲方租賃開始日支付各項(xiàng)款項(xiàng)、每期支付租金、到期回購的賬務(wù)處理。老師麻煩給具體的會計(jì)分錄,謝謝!老師針對這道題還有以下疑問:1.后期未確認(rèn)融資費(fèi)用如何在每期分?jǐn)偟截?cái)務(wù)費(fèi)用呢?2.期滿后甲方付4000元,確定設(shè)備所有權(quán)如果做會計(jì)分錄?
我們公司有一臺設(shè)備100萬賣給乙方,一年后收回,收回按20萬核算,對乙方只開了80萬發(fā)票,對方也只付款80萬,現(xiàn)在對方未歸還設(shè)備,按1萬每月付租賃費(fèi),這筆帳務(wù)怎么弄呢?
l資料,^公司將一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備租賃給乙公司使用,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.A公司(出租方)出租的生產(chǎn)設(shè)備(未使用)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)生產(chǎn)設(shè)備原值.300萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為20年,已提折1舊150萬元,設(shè)備交付乙公司,予以結(jié)轉(zhuǎn)。(2)租賃期5年,年租金為50萬元,增值稅率13%。第一年的價(jià)稅款56.5萬元收存銀仃。(3)每月對此項(xiàng)設(shè)備計(jì)提折日2萬元。(4)第二年租金已到約定收款期,乙公司未能如期文付,價(jià)稅款56.5萬元尚未收到。(5)以存款支付此項(xiàng)設(shè)備應(yīng)由出租方承擔(dān)的專用發(fā)票所列的使用指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)1萬元,增值稅600兀。(6)租期滿后公司收回此項(xiàng)設(shè)備,設(shè)備暫列為未使用固定資產(chǎn)。
資料,A公司將一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備租賃給乙公司使用,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.A公司(出租方)出租的生產(chǎn)設(shè)備(未使用)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)生產(chǎn)設(shè)備原值.300萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為20年,已提折1舊150萬元,設(shè)備交付乙公司,予以結(jié)轉(zhuǎn)。(2)租賃期5年,年租金為50萬元,增值稅率13%。第一年的價(jià)稅款56.5萬元收存銀行。(3)每月對此項(xiàng)設(shè)備計(jì)提折舊2萬元。(4)第二年租金已到約定收款期,乙公司未能如期支付,價(jià)稅款56.5萬元尚未收到。(5)以存款支付此項(xiàng)設(shè)備應(yīng)由出租方承擔(dān)的專用發(fā)票所列的使用指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)1萬元,增值稅600元。(6)租期滿后公司收回此項(xiàng)設(shè)備,設(shè)備暫列為未使用固定資產(chǎn)。
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
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同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
設(shè)備呢,那設(shè)備還是我們公司的啊
同學(xué),你好 嗯,設(shè)備是你們公司的