同學(xué)你好 以價計征就可以了
房產(chǎn)稅源表變更: 里面的房產(chǎn)名稱填什么?還有就是房產(chǎn)原值原來是申報了2751萬,出租原值是293萬左右,現(xiàn)在應(yīng)稅務(wù)說房產(chǎn)原值少申報了,要補交,按稅務(wù)要求統(tǒng)計房產(chǎn)原值變成了2977萬了,那出租原值是不是也要改,這個出值原值怎么計算?
只有從租計征的房產(chǎn)稅信息采集表填寫房產(chǎn)原值,申報表會不會產(chǎn)生從價計征的稅款。在填稅源采集時必須填房產(chǎn)原值,因為房產(chǎn)未取得蓋好后先將部分出租了,只有租賃面積和金額,怎么申報
企業(yè)房產(chǎn)有自用也有出租的,房產(chǎn)稅怎么算?19年申報是按從價計算,原值-出租的原值為計稅依據(jù),出租部分沒有申報,19年的申報是否合適?
關(guān)于房產(chǎn)稅,租金是3000,從租計征,申報表上計稅依據(jù)是6.56,不知道這個計稅依據(jù)怎么算出來的,申報租金所屬租賃期起是2023年11月1日
老師 我們公司2020年買了一套工業(yè)用的廠房,一直沒有房產(chǎn)證 發(fā)票 等 ,2023年收到發(fā)票后做了房屋稅源采集,之前一直沒有申報過;2020.11月開始出租;想問下 我現(xiàn)在要申報房產(chǎn)稅的話 是要從2020年交房時間開始申報還是從我出租時間開始申報?還是從我現(xiàn)在的所屬期開始申報? 第二 我現(xiàn)在是按從租計征,每月 三萬的出租收入來作為計稅依據(jù)嗎? 怎么計算房產(chǎn)稅? 第三 土地增值稅是什么情況要交嗎 我需要申報土地增值稅嗎
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
19年的申報是否合適?
這是19年申報表
可以的 就是從你們擁有房產(chǎn)開始申報
企業(yè)是一般納稅人,小微,21年房土兩稅忘記申報,想問老師21年我們是否可以享受減免政策?
同學(xué)你好 這個可以的
稅務(wù)大廳說的是我們房產(chǎn)有出租部分,不能享受。
自用的部分也不能享受嗎
說是自用的部分可以享受,這就要分開計算了,那怎么申報呢?自用部分按照上圖減免申報,出租部分按照租金計稅申報嗎?
那就自用部分和出租部分單獨分開計算 出租部分以租計征
出租部分的計稅依據(jù)是21年開出的租金發(fā)票不含稅金額嗎?
這個是含增值稅的金額
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝