是的,需要把紅沖的發(fā)票和新開的藍字發(fā)票給對方做賬
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
老師,我們是小規(guī)模,上個月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯了,我這個月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師我們和客戶服務終止了,我剛才給客戶開具了發(fā)票,但是因為服務終止了,所以又重新開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,給這張籃字發(fā)票紅沖了,我開的這張紅字發(fā)票需要給客戶嗎?我們開的全電普通發(fā)票
老師,我們和客戶2022年簽的一個合同,當時發(fā)票我們都給他們開過了,現(xiàn)在客戶說合同有問題,需要重新簽一下,之前得合同和發(fā)票作廢,合同重新簽,發(fā)票重新開,發(fā)票重新開得時候,我是先紅字發(fā)票沖紅之前得,再開新得嗎?之前舊得發(fā)票客戶需要給我們郵寄過來嗎
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
原票已經(jīng)紅沖了,也重新開了新發(fā)票,不能用新發(fā)票直接入賬嗎
按我說的做就是了哈。把紅沖的發(fā)票和新開的藍字發(fā)票給對方做賬