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老師,我有一個(gè)月的賬與利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額不否,但是我查不出來(lái)原因,借貸方也試算平衡著呢,會(huì)是什么原因呢

2023-03-31 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-31 11:26

同學(xué)你好 ?原因是你的管理費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目

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快賬用戶(hù)6180 追問(wèn) 2023-03-31 11:30

那我現(xiàn)在賬上比報(bào)表多了560,匯算清繳我要怎么填啊

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快賬用戶(hù)6180 追問(wèn) 2023-03-31 11:34

老師,在嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:37

在的 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

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快賬用戶(hù)6180 追問(wèn) 2023-03-31 11:38

那就在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增就可以了是嗎,期間費(fèi)用明細(xì)表按照賬上的數(shù)據(jù)填是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:44

同學(xué)你好 對(duì)的 調(diào)增就尅了

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快賬用戶(hù)6180 追問(wèn) 2023-03-31 11:45

那賬上還需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:45

賬上不用調(diào)整的哦

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同學(xué)你好 ?原因是你的管理費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目
2023-03-31
是不是做管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),這個(gè)損益科目不能做貸方,做貸方本年累計(jì)數(shù)不對(duì)了,
2020-11-14
你好,對(duì)的,有些軟件只能在發(fā)生額的那個(gè)方向取數(shù)字的,所以沒(méi)被取到數(shù)字的
2024-02-29
你好,因?yàn)樵蹅冇凶鲆还P憑證,把銷(xiāo)售費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),應(yīng)該是借本年利潤(rùn)貸銷(xiāo)售費(fèi)用。
2022-09-21
如果原會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 則,   借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金     貸:以前年度損益調(diào)整   如果掛的是往來(lái)賬,   借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款     貸:以前年度損益調(diào)整   月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),   借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-01-19
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