您好,如果當時暫估這個按收入估的,在 納稅調整項目明細表A105000 二扣除類調整項目 (1)視同銷售成本 如果當時沒依據(jù)我覺得在(十四)與取得收入無關的支出 里調整。
2020年做了暫估入賬,2021年收到2020年的發(fā)票,原筆暫估沖掉,2021年入帳入利潤分配-未分配利潤科目,并要在納稅調整表調減,取得比之前暫估入帳少,賬2021年也是原筆沖回,走利潤分配科目,然后在納稅調整表填調增,就是填之前暫估多的那部分對嗎
今年匯算前沖了30萬成本暫估(直接沖的,去年暫估的票沒到),走的利潤分配,未分配利潤科目,所得稅匯算我該怎么調表呢?
請教老師,如果去年的票成本票對方?jīng)]給開,先暫估,同時結轉成本。進行匯算清繳,到今年匯算清繳前票開過來了,再沖回暫估的商品,如果正好等于暫估的金額,就不用對已經(jīng)結轉的成本再沖回,對吧?如果大于暫估的金額,沖回庫存商品,同時沖減成本,借:利潤分配—未分配利潤 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù) 借:利潤分配—未分配利潤 貸:應交稅費—應交所得稅 如果小于暫估的金額,分錄相反。老師,我這些想的和寫的分錄對嗎?
老師,去年暫估的費用票今年發(fā)票到了,我是把暫估沖了直接入賬?還是需要走未分配利潤,以前年度損益之類的科目
去年年底暫估30萬,今年發(fā)票沒找來,所得稅匯算直接調增繳稅了,那我今年賬里需要沖暫估嗎?不沖的話未分配利潤不一致啊
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務,和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務,現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務實屬A司,且B司的員工負責了A司的改業(yè)務,后期會轉勞動關系,目前這筆財務要怎么處理,轉給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領用 入庫,領用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務登記,這個投資總額明細填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
老師,公司是建材批發(fā)的,平時也會開挖機租賃業(yè)務,平時開回的柴油發(fā)票一次性金額較大,本月開回柴油發(fā)票,但是本月又沒有發(fā)生挖機租賃業(yè)務這個油發(fā)票怎樣做會計憑證?
您的意思是庫存類暫估的話就在視同銷售調整,沒依據(jù)純粹是為了少交稅的暫估就在與取得收入無關的支出里調整對嗎
您好,是的,我是這么想的呢
好的,謝謝老師
?您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師,我還想問機械租賃公司一般一年集中開一次發(fā)票,那每個月計提的折舊我該走到哪個科目呢
您好,您是制造企業(yè),這個機械用于生產(chǎn)么,我們? 制造費用-折舊費
不是制造業(yè),我們分期買別人的機械,租賃出去,基本一年開一次發(fā)票
租的是挖機
您好,那租賃出去是其他業(yè)務收入么,對應折舊? 其他業(yè)務成本-折舊??
不管是其他業(yè)務還是主營業(yè)務,折舊在是成本里體現(xiàn)的,這樣的話相當于我每個月報表都有成本,但是我們是一年集中開一次發(fā)票,每個月沒有收入只有成本這樣就違反了收入成本配比原則,報表很不好看啊,可以不走成本走其他非損益類科目嗎
您好,沒來發(fā)票也可以計成本的,這個發(fā)票肯定會開的,在次年匯算清繳前拿到發(fā)票就可以的
好的,知道了
?您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~