你好,貨物收到了,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,正常做這一個就可以的,用對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單來做正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你這個成本沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠(yuǎn)了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,比如我進(jìn)貨10件物品,現(xiàn)10件賣出,貨款已全部收到,發(fā)票也已開出,但是實際發(fā)貨只發(fā)了4樣,我該如何做相關(guān)賬務(wù)處理如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
一月買了供應(yīng)商的貨物我方還未付錢且對方尚未開發(fā)票但是我司已經(jīng)收到貨并且用完了該怎么做賬并確認(rèn)成本
買了供應(yīng)商的貨物我方還未付錢且對方尚未開發(fā)票但是我司已經(jīng)收到貨并且用完了該怎么做賬并確認(rèn)成本,分錄怎么寫
付貨款未開票該如何平賬?且發(fā)票無法獲取,大多是成本累的發(fā)票,成本類賬又該如何處理?貨物公司確實收到了
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
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但是進(jìn)貨材料一直沒有掛賬,只是掛了個預(yù)付賬款,這個材料是2021或2022年的材料票了
你好,那現(xiàn)在這個材料還在你的賬上嗎?
只有付款,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)
你好,我說的是這個材料在你的倉庫沒有。你們是制造行業(yè)嗎?制造行業(yè)的話,你看一下它加工成了產(chǎn)品,這個產(chǎn)品在倉庫沒有,如果沒有的話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這個就可以了。
這個貨都用了,以往會計結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這塊沒有票就沒有做進(jìn)成本,收入確認(rèn)了,但是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在只是掛了個應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
好,我上面給你寫了分錄,看一下的。
如果是22年的是不是可以做營業(yè)外支出,我22年還要調(diào)賬,到時候該當(dāng)期財務(wù)報表,我想把調(diào)整做22年
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)負(fù)賬款十二月份做這個
如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年如何調(diào)賬;如果是2023年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、23年如何調(diào)賬;
你好,這個是別人給你開的嗎?具體的什么業(yè)務(wù)?如果是你的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,沒有發(fā)票的那一塊錢匯算清繳,納稅調(diào)增。
這個是在2021年做就可以的。
2023年也不需要調(diào)整的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款也是這么做,反正這個錢也不退回來了不是。
應(yīng)付賬款如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年應(yīng)付賬款調(diào)整分錄;如果是2023年,多付款1元,票少開1元如何做賬、應(yīng)付賬款23年調(diào)整分錄;我說的都是應(yīng)付賬款調(diào)整分錄(都是材料票)
第一個2021年是應(yīng)付賬款在借方有余額是吧?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款1 第二個,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款。
反過來呢?款少付,票多開,兩個分錄又是怎樣的呢?
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
21年應(yīng)付賬款,付款10000元,票10000元未開、22年調(diào)整分錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料)
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款1萬。
錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料) 這個借原材料貸應(yīng)付賬款一直掛著就是了,你們待會如果不支付借應(yīng)付賬款代營業(yè)外收入,哪一年不支付的,當(dāng)月年做就行,不管跨年還是當(dāng)年都是一樣做。