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付貨款未開票該如何平賬?且發(fā)票無法獲取,大多是成本累的發(fā)票,成本類賬又該如何處理?貨物公司確實收到了

2023-03-31 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 09:03

你好,貨物收到了,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,正常做這一個就可以的,用對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單來做正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你這個成本沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 09:15

但是進(jìn)貨材料一直沒有掛賬,只是掛了個預(yù)付賬款,這個材料是2021或2022年的材料票了

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:16

你好,那現(xiàn)在這個材料還在你的賬上嗎?

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 10:19

只有付款,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:25

你好,我說的是這個材料在你的倉庫沒有。你們是制造行業(yè)嗎?制造行業(yè)的話,你看一下它加工成了產(chǎn)品,這個產(chǎn)品在倉庫沒有,如果沒有的話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這個就可以了。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 10:32

這個貨都用了,以往會計結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這塊沒有票就沒有做進(jìn)成本,收入確認(rèn)了,但是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在只是掛了個應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:33

好,我上面給你寫了分錄,看一下的。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 10:36

如果是22年的是不是可以做營業(yè)外支出,我22年還要調(diào)賬,到時候該當(dāng)期財務(wù)報表,我想把調(diào)整做22年

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:40

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)負(fù)賬款十二月份做這個

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 10:52

如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年如何調(diào)賬;如果是2023年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、23年如何調(diào)賬;

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:53

你好,這個是別人給你開的嗎?具體的什么業(yè)務(wù)?如果是你的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,沒有發(fā)票的那一塊錢匯算清繳,納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:53

這個是在2021年做就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:53

2023年也不需要調(diào)整的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款也是這么做,反正這個錢也不退回來了不是。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 10:57

應(yīng)付賬款如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年應(yīng)付賬款調(diào)整分錄;如果是2023年,多付款1元,票少開1元如何做賬、應(yīng)付賬款23年調(diào)整分錄;我說的都是應(yīng)付賬款調(diào)整分錄(都是材料票)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:00

第一個2021年是應(yīng)付賬款在借方有余額是吧?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款1 第二個,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 11:03

反過來呢?款少付,票多開,兩個分錄又是怎樣的呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:07

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶8481 追問 2023-03-31 11:15

21年應(yīng)付賬款,付款10000元,票10000元未開、22年調(diào)整分錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:20

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款1萬。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:21

錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料) 這個借原材料貸應(yīng)付賬款一直掛著就是了,你們待會如果不支付借應(yīng)付賬款代營業(yè)外收入,哪一年不支付的,當(dāng)月年做就行,不管跨年還是當(dāng)年都是一樣做。

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你好,貨物收到了,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,正常做這一個就可以的,用對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單來做正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你這個成本沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。
2023-03-31
你好,需要沖銷10件的發(fā)票,然后按4件開具發(fā)票 賬務(wù)處理:先沖銷10件是銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 然后按4件做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
2021-02-07
入庫的成本,按照你實際支付對價的成本來確定。你這個是屬于海關(guān)申報,和實際有差異,按實際入住。
2021-07-07
你好 借 應(yīng)收 貸應(yīng)交稅費?
2021-10-06
第一個借庫存商品貸銀行存款 不能抵扣所得稅 第二個借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 第三個季度30萬以內(nèi)10行里面填寫,如果超過的話,第一行里面填寫 第4個,沒有采購發(fā)票抵扣不了所得稅,需要納稅調(diào)增。
2024-07-13
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