??顚S玫?,不需要交所得稅,你對應(yīng)的支出也不允許抵扣的。
老師,高新技術(shù)在歸集研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候其他費(fèi)用超過了10%,需要調(diào)整嗎,因?yàn)槁犿?xiàng)目的人說匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用數(shù)和研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、高企年報(bào)上的研發(fā)費(fèi)用都要一致,是這樣嗎
老師你好,我公司是高新技術(shù)企業(yè),收到專項(xiàng)資金和科技研發(fā)費(fèi)用,收到時(shí)都記營業(yè)外收入了,匯算清繳,需要調(diào)整嗎
老師,公司2021年申請高新沒過,后面申請了培育資助(就是科技型中小企業(yè))通過了,2022年收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)補(bǔ)貼的10萬,我想問一下這10萬在匯算清繳時(shí)要填那個(gè)表啊,是A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師,請問公司收到了政府技改獎(jiǎng)金,入賬到營業(yè)外收入,再申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是交稅了的,匯算清繳里專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填報(bào)
老師,我們企業(yè)22年成立,去年入賬研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用,現(xiàn)在因?yàn)橐暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),要把部分費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)賬到管理費(fèi)用項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用,這樣只調(diào)賬,不調(diào)報(bào)表可以嗎,因?yàn)槟陥?bào)和匯算清繳已經(jīng)都上報(bào)稅務(wù)所了。而且研發(fā)費(fèi)用也是管理費(fèi)用下的二級(jí)科目
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
如果收入交所得稅是不是支出就可以抵扣
對的,是的,是這么理解的。