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老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?

2023-03-30 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 14:44

你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個(gè)金額是一樣的嗎?

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快賬用戶6688 追問(wèn) 2023-03-30 14:47

一模一樣,1500萬(wàn),那銷項(xiàng)稅也全部沖掉?還有去年結(jié)轉(zhuǎn)的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會(huì)交稅了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:52

你好,對(duì)的,是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)在今年不需要再重新交稅了。

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快賬用戶6688 追問(wèn) 2023-03-30 15:04

我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-30 15:11

可以的,可以這么做的。

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你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個(gè)金額是一樣的嗎?
2023-03-30
您好, 開紅字發(fā)票? 然后再按照正確發(fā)票做賬就行
2023-03-17
您好 您認(rèn)證抵扣了 對(duì)方還可以紅沖?
2022-02-27
您好,同學(xué),退回去,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊。
2023-03-21
你好 你先開信息表再開紅字發(fā)票 不用再交稅??
2023-03-09
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