您好, 開紅字發(fā)票? 然后再按照正確發(fā)票做賬就行
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理啊?進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師好,我們公司去年22.10月開了1500萬發(fā)票的,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不熟,導(dǎo)致備注欄填錯(cuò)了,對方要求我們今年重開,那之前已開的發(fā)票已經(jīng)在22.12月確認(rèn)了收入和成本,還交稅了的,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問一下各位老師接下來賬務(wù)怎么處理?
個(gè)人自用車輛過戶給公司,金額14萬,需要交哪些稅?
請問這個(gè)怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請問,制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險(xiǎn)并申請賠付2萬多元,客戶又把這2萬多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
那去年的收入成本不需要紅沖嗎?
不需要 在本年沖銷收入 再做正確的就行
在本年沖銷收入和成本?那之前的銷項(xiàng)稅呢?
你沖銷的時(shí)候消消水和不一起沖銷了
意思就把去年那筆分錄全部沖銷了,在今年按正常做賬就可以了嘛?那我們不用再交這筆稅了吧?去年已經(jīng)交過了
對,沒錯(cuò),就是你說的這個(gè)意思。