同學(xué)你好 稍等我看下
1.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人, 2019 年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)-批食用植物油,取得專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元: (2)從農(nóng)民手中購(gòu)人免稅農(nóng)產(chǎn)品-批, 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu) 金額為85 000元; (3)購(gòu)置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場(chǎng)銷售產(chǎn)品-一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品-批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費(fèi)者零售食品,取得零售收人65 400元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 購(gòu)進(jìn)一批食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元;2從農(nóng)民手中購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)金額為85000元; 3. 購(gòu)置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場(chǎng)銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費(fèi)者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40 000元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。
1.某食品公司為增值稅-般納稅人,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價(jià)格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)草莓2000公斤。(3)購(gòu)置設(shè)備一臺(tái),取得普通發(fā)票,注明價(jià)款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入113000元:銷售水果,取得含稅收入93600元。O(5)零售月餅,取得含稅收入14040元。己知:花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。要求:計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期應(yīng)納增值稅.
某食品有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):批發(fā)銷售食品取得收入30萬(wàn)元,開具了專用發(fā)票;直接向消費(fèi)者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
李輝食品有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):?①購(gòu)進(jìn)一批用于生產(chǎn)的花生油,取得增值稅普通發(fā)票金額為54500元?②以每公斤5元的單價(jià)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)草莓2000公斤,并取得收購(gòu)憑證。?③購(gòu)置辦公用電腦10臺(tái),單價(jià)4000元,售貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5200元。?④向鑫隆商廈銷售月餅5000公斤,取得銷售收入13000元(含增值稅);銷售草莓醬1000箱,取得銷售收入90400元(含增值稅)。?⑤直接向消費(fèi)者零星銷售月餅400公斤,取得銷售收入13560元(含增值稅)。?已知:花生油適用9%的增值稅稅率。?要求:計(jì)算該公司當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績(jī)效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎