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某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 購進(jìn)一批食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元;2從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元; 3. 購置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費(fèi)者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40 000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。

2021-10-30 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 13:06

你好,需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:15

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 54500/1.09*9%+85000*0.09=7650

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:15

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 54500/1.09*9%+85000*0.09=12150

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:16

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64000

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:16

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算120000*0.13=15600

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:17

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅的計(jì)算是 87200/1.09*9%+65400/1.09*9%=12600

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:17

業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 40000*(1+10%)*13%=5720

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:18

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額 15600+12600+5720=33920

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:19

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 7650+12150+64000=83800

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齊紅老師 解答 2021-10-30 13:19

當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算 83800-33920=49880留底稅額,不繳納

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快賬用戶7785 追問 2021-10-30 15:56

這不是按13%來算嘛

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快賬用戶7785 追問 2021-10-30 16:03

業(yè)務(wù)五的稅率怎么按的是9%

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齊紅老師 解答 2021-10-30 16:05

初級農(nóng)產(chǎn)品稅率屬于9%

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你好,需要計(jì)算做好了給你
2021-10-30
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2021-12-23
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 54500/1.09*9%=4500
2020-05-08
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅54500/1.09*9%=4500
2022-03-10
您好請稍等,盡快為您解答。
2021-04-14
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