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某食品有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):批發(fā)銷售食品取得收入30萬元,開具了專用發(fā)票;直接向消費(fèi)者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。

2022-03-27 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-27 21:50

計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:53

老師能,講解一下這個(gè)題嘛!

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齊紅老師 解答 2022-03-27 21:56

開具專票是不含稅。零售是含稅的

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:58

10000是怎么來的??

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齊紅老師 解答 2022-03-28 06:09

這里是單位換算,把元化為萬元

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計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06
2022-03-27
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-30
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-28
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5*2000*0.09+5200=6100 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (13000+90400+13560)/1.13*0.13=13455.56 應(yīng)交增值稅13455.56-6100=7355.56
2022-04-13
同學(xué)你好 增值稅銷項(xiàng)=113000/(1%2B13%)*13%加上93600/(1%2B9%)*9%加上14040/(1%2B13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=56500/(1%2B9%)*9%加2000*2*9% 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)
2022-03-09
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