簽訂了合同的,就按合同申報,沒有合同的按發(fā)生的交易金額申報
沒有簽訂合同但是開具了增值稅專用發(fā)票繳納印花稅時是按含稅價繳納還是不含稅價繳納
這個印花稅是什么時候繳納的呢?是一簽訂合同就要繳納嗎?還是對方收到貨物的后繳納印花稅呢?這個購銷合同上是按含稅收入繳納還是不是含稅收入來繳納呢
老師,購銷合同的印花稅是按照合同價格繳納還是不含稅收入繳納?
老師 購銷合同繳納印花稅計算時按照含稅價還是不含稅價
老師我們合同上沒有簽訂金額,印花稅按借款金額繳納嗎?是含稅價還是不含稅來繳納印花稅
老師,我銷售和收匯都是按照當月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領(lǐng)導讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
您的意思是現(xiàn)在無論是否簽合同都要交印花稅?只要是在印花稅交稅規(guī)定范圍內(nèi)的都交印花稅?不是按銷售收入去交稅了?
是滴,就是那個意思的哈
①如果核定的是按季申報一種稅目的,比如技術(shù)合同,實際發(fā)生的是幾種合同,但比例稅率都是萬分之三,像這種我是否可以按已經(jīng)核定的技術(shù)合同去按季申報匯總申報繳納印花稅呢?②申報印花稅時,實際結(jié)算金額是合同總價款(含稅價或不含稅價)?還是實際付款的金額?比如有些余款還未結(jié)清這種的
就是按簽訂合同的不含稅金額申報,不管是否執(zhí)行或者結(jié)算
您的意思是按不含稅總價款去繳納印花稅?合同簽訂的是含稅價呀
沒有單獨約定不含稅,那么只能按含稅申報
嗯,現(xiàn)在繳納印花稅賬務處理是不是還可以直接計入借管理費用-印花稅 貸銀行存款呢?
按季度計提,季初申報,計入稅金就附加
現(xiàn)在需要季度初或上月末先計提印花稅?然后下月或下季繳納印花稅?是要做兩筆分錄,①先計提,借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅,②繳納時,借應交稅費-應交印花稅 貸銀行存款?
是的,就是那樣做的哈
①小會計準則中,說不用計提印花稅,直接繳納計入管理費用,這樣可以嗎?還是得看印花稅金額大?。竣谌绻夏甓任从嬏嵊』ǘ?,下年度繳納時需要先做一筆補提印花稅再做繳納印花稅的?賬務處理咋記呢?
就按前邊說的做就是了哈。不要再有其他想法,