您好,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,那就和今年利潤(rùn)沒有關(guān)系的,借:應(yīng)付職工薪酬 238840 貸:以前年度損益調(diào)整 238840
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計(jì)提折舊,我今年補(bǔ)提了2個(gè)月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個(gè)月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計(jì)提大于實(shí)際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師好,我想問下之前匯算清繳時(shí)我們調(diào)增了一筆招待費(fèi)1000,但是當(dāng)時(shí)沒有做這筆費(fèi)用,是后面匯算清繳完補(bǔ)錄在12月份的,但當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,就導(dǎo)致這申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),貨幣資金的年初余額始終多1000,未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)少1000,這個(gè)怎么處理啊
請(qǐng)問老師有個(gè)問題想問一下,我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只不過實(shí)發(fā)工資沒有發(fā)放,因?yàn)閱挝粵]有錢支付,現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表,因?yàn)樾枰U納個(gè)稅,專管員讓我去大廳更改申報(bào),我已經(jīng)更改過來了,不過牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問題我想問賬務(wù)怎么處理牽涉利潤(rùn)分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬,那賬務(wù)怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/,
我想請(qǐng)問你一個(gè)問題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來,是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆]有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀? 麻煩你有空的時(shí)候回一下我,謝謝你了[微笑]
我想請(qǐng)問你一個(gè)問題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來,是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆]有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀?
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫在2022年4季度對(duì)嗎,寫了之后,我就更正4季度的財(cái)報(bào),就可以做2022年的匯算清繳了對(duì)嗎
您好,這個(gè)分錄不影響2022年的利潤(rùn)啊,我覺得不用更正4季度財(cái)務(wù)呢