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我想請(qǐng)問你一個(gè)問題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來,是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆]有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀? 麻煩你有空的時(shí)候回一下我,謝謝你了[微笑]

2023-03-28 17:22
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 17:23

你好; 你說的是貸方還是借方的余額的 ; 這樣才好判斷?

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你好; 你說的是貸方還是借方的余額的 ; 這樣才好判斷?
2023-03-28
您好,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,那就和今年利潤沒有關(guān)系的,借:應(yīng)付職工薪酬 238840 貸:以前年度損益調(diào)整 238840
2023-03-29
你這個(gè)并沒有影響利潤,所以說匯算清繳不會(huì)受這個(gè)影響的。
2022-05-16
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-08-26
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這樣的哦 需要第四季度體現(xiàn)
2021-04-17
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