你好,計(jì)提壞賬,對(duì)未分配利潤(rùn)是有影響的? 應(yīng)交稅費(fèi)做了調(diào)整,與應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是什么呢??
老師,如果之前有沒(méi)計(jì)提的稅費(fèi)或是多計(jì)提的稅費(fèi),之前光做補(bǔ)提的分錄了,但是沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)怎么辦,有很大影響嗎?
您好,這個(gè)月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月利潤(rùn)分配,我報(bào)表有什么影響,這筆利潤(rùn)分配影響報(bào)表的哪個(gè)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會(huì)不會(huì)有什么影響?我之前也沒(méi)有調(diào)過(guò)賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動(dòng)那個(gè)科目調(diào)平?
公司未分配利潤(rùn)做了分配,怎么做會(huì)計(jì)處理,對(duì)利潤(rùn)表有影響嗎
老師你好,我們公司,工資計(jì)提管理費(fèi)用少計(jì)提了,應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人社保都少了,我現(xiàn)在影響以前年度損益調(diào)整,是不是把管理費(fèi)用改為以前年度損益調(diào)整這么做分錄,然后在將以前年度損益調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有影響
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳啊?當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢(qián)的時(shí)候走的租戶 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)軟件的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車(chē)做保養(yǎng),開(kāi)專票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢(qián)開(kāi)過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫(xiě)什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
只設(shè)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目,對(duì)方科目不涉及其他
比如說(shuō)我本來(lái)未分配利潤(rùn)是100萬(wàn),計(jì)提了20萬(wàn)的壞賬,那么我未分配利潤(rùn)是80萬(wàn)是么老師
你好,只設(shè)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目,對(duì)方科目不涉及其他,那就不影響? 未分配利潤(rùn)的 是的?
老師我期初未分配利潤(rùn)加上凈利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn),這個(gè)要怎么處理啊
賬上有以前年度損益調(diào)整,這個(gè)要怎么銜接上呢
你好,賬上有? 以前年度損益調(diào)整,那關(guān)系就是? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整