你好,計(jì)提壞賬,對未分配利潤是有影響的? 應(yīng)交稅費(fèi)做了調(diào)整,與應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)的科目是什么呢??
老師,如果之前有沒計(jì)提的稅費(fèi)或是多計(jì)提的稅費(fèi),之前光做補(bǔ)提的分錄了,但是沒有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)怎么辦,有很大影響嗎?
您好,這個(gè)月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個(gè)月利潤分配,我報(bào)表有什么影響,這筆利潤分配影響報(bào)表的哪個(gè)數(shù)?
請問利潤表上的凈利潤本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會不會有什么影響?我之前也沒有調(diào)過賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動那個(gè)科目調(diào)平?
公司未分配利潤做了分配,怎么做會計(jì)處理,對利潤表有影響嗎
老師你好,我們公司,工資計(jì)提管理費(fèi)用少計(jì)提了,應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人社保都少了,我現(xiàn)在影響以前年度損益調(diào)整,是不是把管理費(fèi)用改為以前年度損益調(diào)整這么做分錄,然后在將以前年度損益調(diào)整計(jì)入利潤分配未分配利潤,匯算清繳的時(shí)候有沒有影響
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開票,沒有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是有利潤的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的都是開:住宿費(fèi),請問一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?
老師您好 請問下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊資本是500萬,已經(jīng)繳納400萬,現(xiàn)在要減資到100萬,請問多繳納的300萬,能退還給股東嗎?
只設(shè)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級科目,對方科目不涉及其他
比如說我本來未分配利潤是100萬,計(jì)提了20萬的壞賬,那么我未分配利潤是80萬是么老師
你好,只設(shè)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級科目,對方科目不涉及其他,那就不影響? 未分配利潤的 是的?
老師我期初未分配利潤加上凈利潤不等于期末未分配利潤,這個(gè)要怎么處理啊
賬上有以前年度損益調(diào)整,這個(gè)要怎么銜接上呢
你好,賬上有? 以前年度損益調(diào)整,那關(guān)系就是? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整