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22年暫估入庫產(chǎn)品,主營業(yè)務(wù)成本為48萬,23年收到發(fā)票 實(shí)際成本為45萬。23年怎么賬務(wù)處理

2023-03-29 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 15:14

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖45萬 然后再按照發(fā)票做45萬的藍(lán)字分錄 然后匯算清繳調(diào)增三萬

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快賬用戶5416 追問 2023-03-29 15:16

是紅沖原本做的暫估48萬分錄 在做正確的45萬嗎 那誰調(diào)增是調(diào)2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤嗎 分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-03-29 15:25

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖45萬

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快賬用戶5416 追問 2023-03-29 15:26

調(diào)22年的匯繳嗎

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快賬用戶5416 追問 2023-03-29 15:31

但是這樣操作我暫估入庫不平啊 還多三萬。我是不是應(yīng)該紅沖48 多的調(diào)未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-03-29 15:42

同學(xué)你好 你三萬沒有發(fā)票還是繼續(xù)暫估就可以 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這個(gè)三萬 不用單獨(dú)做分錄

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快賬用戶5416 追問 2023-03-29 15:44

這三萬是暫估多了的 實(shí)際是收不回來的 不用沖掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-29 15:53

同學(xué)你好 對的 不用沖掉

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齊紅老師 解答 2023-03-29 15:53

你只要匯算清繳調(diào)增然后做繳稅的分錄就可以

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖45萬 然后再按照發(fā)票做45萬的藍(lán)字分錄 然后匯算清繳調(diào)增三萬
2023-03-29
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖暫估的, 然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款 剩余的那5萬是多暫估的,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤5萬。
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