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外帳會(huì)計(jì)做的22年12月的帳,暫估主營業(yè)務(wù)成本400萬,暫估管理費(fèi)用80萬,暫估應(yīng)付480萬。勞務(wù)公司,收入600萬,老師23年怎么給他沖回,怎么做賬?

2023-03-02 22:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 22:20

借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的

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借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的
2023-03-02
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個(gè)最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
你好 您企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是? 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以:紅沖后 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
2023-06-18
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
2024-05-23
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