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老師:您們好! 前年做的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)算錯(cuò)了,多計(jì)了1000元,當(dāng)時(shí)做了遞延所得稅處理按10%交了所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了要怎么改?

2023-03-29 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 11:56

您好,以前的不改了啊,這個(gè)金額又不大,讓稅務(wù)局退稅太難了。2022年跌價(jià)計(jì)提準(zhǔn)確了,相當(dāng)于調(diào)整回來了

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:09

今后計(jì)提時(shí)怎么要怎么改,東西不一樣?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:12

您好,您公司的東西比較貴重,是單個(gè)計(jì)提的么,我們是整個(gè)一批計(jì)提的。您說的是前年多計(jì)提1000,這個(gè)東西也賣出去了,是這樣么

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:13

是呆滯料做的跌價(jià)準(zhǔn)備處理,后面也沒有同樣的產(chǎn)品了。

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:17

您好,那這個(gè)呆滯料現(xiàn)在還在賬上么,還是已經(jīng)處理了啊

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:18

還在賬上

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:24

您好,當(dāng)以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失,減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù),并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益(資產(chǎn)減值損失)。這樣以前的遞延所得稅不就轉(zhuǎn)回么

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:28

做了應(yīng)交稅費(fèi),也交了稅了,退不回來要不要計(jì)營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:29

您好,退不回來計(jì)營業(yè)外支出也可以的

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:30

不想轉(zhuǎn)回因與事實(shí)不符,就按計(jì)算的原因初理要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:33

您好,也只有您知道計(jì)算錯(cuò)了,將錯(cuò)就錯(cuò),不要管這個(gè)了,金額也不大

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:34

審計(jì)公司發(fā)現(xiàn)的,要改

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:39

您好,那2022年把減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù),并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益,不就對(duì)了么,稅法和會(huì)計(jì)的差異回來了,遞延所得稅轉(zhuǎn)回

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:42

應(yīng)繳稅費(fèi)也要轉(zhuǎn)回

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快賬用戶1124 追問 2023-03-29 12:44

能不能先用差錯(cuò)更正,紅字沖銷,然后寫正確的,就是交了的稅如果不能退回就計(jì)當(dāng)期損益。

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齊紅老師 解答 2023-03-29 13:02

您好,我覺得可以,這個(gè)稅不好退也沒辦法的

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