您好,借;管理費用-辦公費 貸:銀行存款
我單位是路橋工程公司,一般納稅人,工程有簡易計稅項目和一般項目,今年3月購進口罩一批,開具一張增值稅專用發(fā)票,其中10000只口罩捐給紅十字會,紅十字會開具捐贈收據(jù),另外500只用于本單位員工使用,請問增值稅如何處理?如何做賬務處理?
老師,請問單位購買的日用品口罩水果如何做賬務處理昵
請問老師車間用的勞保用品,(口罩和手套)怎么做賬務處理。
老師,請問公司購買的月餅,發(fā)放給員工,如何做賬務處理昵
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
這么多種類可以合并報銷的吧
您好,可以的呢,我們也是這么做的
那么還有停車費可以報銷的嗎
如果可以報銷如何做賬務處理喔
您好,當然可以啊,我們停車費比較多,我還專門加了一個科目 管理費用-停車費,但要有發(fā)票哦
好的,明白,如果這些可以報銷的話,發(fā)票需要做如何處理嗎?比如說認證啊
您好,這些是專用發(fā)票么,專票是可以抵扣的,普票直接附在憑證后就可以了
是普通的,報銷停車費有規(guī)定什么的情況下才能報銷的嗎,我看到網(wǎng)上說一般公司都不報銷停車費的,或者是要符合公司有車的才能報銷的
您好,我理解的就是公司的車啊,員工自己的停車費自己負擔呢