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我單位是路橋工程公司,一般納稅人,工程有簡易計稅項目和一般項目,今年3月購進口罩一批,開具一張增值稅專用發(fā)票,其中10000只口罩捐給紅十字會,紅十字會開具捐贈收據(jù),另外500只用于本單位員工使用,請問增值稅如何處理?如何做賬務處理?

2020-08-12 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-12 11:00

你好,老師正在解答,請耐心等候

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:04

增值稅采購抵扣的那部分進項需要做進項稅額轉出處理 借應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額轉出 貸應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額

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快賬用戶7557 追問 2020-08-12 16:33

同一張專票又有捐贈又有給員工使用的,進項稅全部轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:37

購進的直接視同銷售處理就可以

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快賬用戶7557 追問 2020-08-12 16:47

我是說,同一張專票又有捐贈又有給員工使用的,進項稅全部轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:48

不需要全部轉出的

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借庫存商品 貸應付賬款,捐贈,借營業(yè)外支出 貸庫存商品,自己員工用,借管理費用 勞保費,貸庫存商品, 增值稅取得專票嗎,捐贈需要轉出這個用于員工 可以抵扣
2020-08-12
你好,老師正在解答,請耐心等候
2020-08-12
你好,同學,計算過程如下所示 1銷項稅=1695/1.13*0.13=195 2銷項稅=530/1.06*0.06=30
2022-03-31
⑴計算業(yè)務⑴應繳納的銷項稅額 (2260-1695)/1.13*0.13=65
2022-03-24
你好,計算如下 業(yè)務1銷項稅=1695/1.13*13%=195業(yè)務2銷項稅=530/1.06*6%=30業(yè)務3應交增值稅=105/1.05*5%=5業(yè)務4應交增值稅=2.06/1.03*2%=0.04業(yè)務5交增值稅=(1040-200)/(1%2B5%)*5%=40業(yè)務6進項稅=180%2B19.2%2B0.78-0.78*2/3=199.46
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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