同學(xué)你好 為啥銀行存款的期末和次年的期初你要調(diào)整呢
老師麻煩問一下,19年期未是別的會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方金額,2020年錄期初數(shù)據(jù)時(shí)另一個(gè)會(huì)計(jì)未注意錄到本年利潤(rùn)借方,現(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致,請(qǐng)問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)調(diào)一下?應(yīng)該怎么調(diào)??
去年付了一筆60萬的房租,發(fā)票一直未來,年末也沒暫估這筆費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月,把這筆費(fèi)用預(yù)估一下,那這樣利潤(rùn)分配就會(huì)降低了,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了,2022的年初利潤(rùn)分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 現(xiàn)在我要做一筆分錄讓19年年底期末數(shù)和20年期初數(shù)一樣 分錄怎么寫
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤(rùn)分配嗎 那銀行存款平了利潤(rùn)分配也不平 這個(gè)怎么辦
年初應(yīng)付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務(wù)所老師告訴我不用管過程,這是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù),讓我直接知道結(jié)果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營,個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
因?yàn)檫@個(gè)從20年開始做的賬,這個(gè)賬有點(diǎn)亂
同學(xué)你好 那你也不能隨便調(diào)整 得有發(fā)票之類的