同學(xué)你好 為啥銀行存款的期末和次年的期初你要調(diào)整呢
老師麻煩問一下,19年期未是別的會計未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方金額,2020年錄期初數(shù)據(jù)時另一個會計未注意錄到本年利潤借方,現(xiàn)在賬上未分配利潤和企業(yè)所得稅申報表不一致,請問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤調(diào)一下?應(yīng)該怎么調(diào)??
去年付了一筆60萬的房租,發(fā)票一直未來,年末也沒暫估這筆費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月,把這筆費(fèi)用預(yù)估一下,那這樣利潤分配就會降低了,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了,2022的年初利潤分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 現(xiàn)在我要做一筆分錄讓19年年底期末數(shù)和20年期初數(shù)一樣 分錄怎么寫
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤分配嗎 那銀行存款平了利潤分配也不平 這個怎么辦
年初應(yīng)付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務(wù)所老師告訴我不用管過程,這是個時點數(shù),讓我直接知道結(jié)果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀
購入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報社保么?
加計抵減做賬的時候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實付90,廠家給開了100的發(fā)票。報銷公戶肯定是出90,這個差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個財務(wù)報表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)1-5月做了會計憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬
因為這個從20年開始做的賬,這個賬有點亂
同學(xué)你好 那你也不能隨便調(diào)整 得有發(fā)票之類的