納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,扣除類,其他欄,調(diào)增
做21年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),把主營業(yè)務(wù)成本,勞保費(fèi)5000,錯(cuò)記賬到管理費(fèi)用,辦公費(fèi)5000了。那么在匯算清繳時(shí),是不是把a(bǔ)102010成本支出明細(xì)表主營成本+5000,期間費(fèi)用表辦公費(fèi)-5000?
2022年單位沒有錢繳納企業(yè)所得稅,瞎估了一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬 貸應(yīng)付賬款暫估50萬 ,現(xiàn)在2013年需要做什么賬務(wù)處理?什么時(shí)候做賬務(wù)處理,匯繳清算的時(shí)候怎么處理
2022年暫估了一個(gè)成本,是虛增的成本,根本不存在,現(xiàn)在匯繳清算了馬上,我應(yīng)該怎么處理?當(dāng)時(shí)分錄借主營業(yè)務(wù)成本去,貸應(yīng)付賬款暫估
2022年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本多記了,要怎么處理?。?/p>
2022年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本多記了,要怎么處理???
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅需交1萬。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開票收款,開票不區(qū)分開分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師你好,請(qǐng)問扣了一個(gè)月工資,賬務(wù)出來就是少一個(gè)月工資,但是在個(gè)稅系統(tǒng)里面那一個(gè)月的工資已經(jīng)申報(bào)上了,比賬務(wù)上少了一個(gè)月的,那我在匯算的時(shí)候是按喲賬上實(shí)際發(fā)放的呢,還是按照個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)的呢?
這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
老師你好,有一個(gè)租戶,臨時(shí)租用,我們?cè)谒贤酝獾姆孔邮褂脹]有簽訂合同,只是提交臨時(shí)租用申請(qǐng),斷斷續(xù)續(xù)申請(qǐng)了27天,這筆收入我應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入。
老師您好,我公司因要供應(yīng)商入庫缺少業(yè)績,現(xiàn)在老板要用自己的兩個(gè)公司簽合同,這兩家公司表面看不出有關(guān)聯(lián),要PS兩張金額共計(jì)50萬的發(fā)票,這樣稅務(wù)上是不沒什么風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)椴皇钦嬲_具發(fā)票。
老師你好,請(qǐng)問公司沒有設(shè)備,沒有車,工地上有開柴油發(fā)票,這個(gè)合理嗎?能入賬嗎?
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問銷售貨物給零星個(gè)人,實(shí)在太多人了,這個(gè)怎么開票?必須對(duì)應(yīng)一個(gè)人開一個(gè)發(fā)票出去嗎?這樣是不是挺麻煩,有其他方法嗎
統(tǒng)計(jì)本月需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)普票和已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要采進(jìn)來么
小微廣告企業(yè),員工4人,但只有給法人交了社保,因企業(yè)經(jīng)營困難,法人說無力承擔(dān),想停掉社保,企業(yè)僅僅給一個(gè)人繳納了額社保,可以報(bào)停嗎
老師如果要開電動(dòng)車修理修配這種發(fā)票是一般納稅人正常修理修配的話是按6%開嗎,項(xiàng)目名稱是寫現(xiàn)代服務(wù)維修費(fèi)嗎?
這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
不會(huì),不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
可是我就是用電子稅務(wù)全局的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)掃描后提示我成本大于收入,讓我仔細(xì)核對(duì)
只是提示信息,可以忽略