直接把發(fā)票附在12月的憑證后邊
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫(kù)存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫(kù)存商品2146.79 老師,請(qǐng)問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫(kù)存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
2022年12月支付修車公司30600元,當(dāng)時(shí)以為票回來了做賬為借:車輛成本,貸:銀行存款。結(jié)果票2023年2月才拿到手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么作賬務(wù)處理?
2022年12月支付一筆款, 正確做法:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。 但是當(dāng)時(shí)以為發(fā)票已經(jīng)回來了, 就做成:借:車輛成本,貸:銀行存款。 最終2023年2月發(fā)票才開出來拿到手,2022年審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在該怎么改這筆賬好呢?
老師,請(qǐng)教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開出來了,只是沒及時(shí)給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問要怎么處理?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
怎么可以!2023年的票貼2022年賬上
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是22年的費(fèi)用
發(fā)票是2023年才開的
按老師說的做就是了哈,再討論沒什么意義的