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企業(yè)所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?

2023-03-28 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-28 15:56

你好,那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 15:56

看一下是不是有納稅調(diào)整的。

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快賬用戶6837 追問 2023-03-28 16:05

沒有納稅調(diào)整

沒有納稅調(diào)整
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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:06

然后你再看下當年彌補虧損明細表,是一個零嗎?

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快賬用戶6837 追問 2023-03-28 16:15

現(xiàn)在可以把這張表當年待彌補的虧損額改為0嗎

現(xiàn)在可以把這張表當年待彌補的虧損額改為0嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:16

你需要納稅調(diào)整。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:16

不能直接填寫領(lǐng)導。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:16

不能直接填寫零的

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快賬用戶6837 追問 2023-03-28 16:19

主表30欄是減 境外所得抵免所得稅額,這欄不能填的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:21

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄105000這個表格里面的再去看一下。

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快賬用戶6837 追問 2023-03-28 16:38

賬載金額就填寫當年利潤額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:42

對的,是的,填寫你虧損的這個金額。

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快賬用戶6837 追問 2023-03-28 16:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:43

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少?
2023-03-28
19年匯算時調(diào)整成 應納稅所得額就不需要彌補虧損
2023-03-28
你好,你今年不是盈利嗎?為什么不彌補
2022-05-13
因為你到二一年以后,他和一五年之間已經(jīng)超過五年了,所以不能用了。
2022-02-11
你預交的稅款屬于哪個年度的肯定要填進當年 本身系統(tǒng)也是可以自動帶出來的
2022-05-13
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