19年匯算時(shí)調(diào)整成 應(yīng)納稅所得額就不需要彌補(bǔ)虧損
您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預(yù)繳了751的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在相當(dāng)于18年多交稅751。19年盈利13萬(wàn),彌補(bǔ)17,18年虧損后補(bǔ)稅2200多?,F(xiàn)因?yàn)闃I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移必須退稅,專(zhuān)管員閑麻煩要求我修改報(bào)表?,F(xiàn)是不是18,19年報(bào)表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)7512呢?順序是不是需要先調(diào)整18年報(bào)表再修改19年報(bào)表?
老師,你好!麻煩幫我看看這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)不,19年虧損兩萬(wàn)多,20年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利一萬(wàn)多,申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)總額,彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤(rùn)總額一致對(duì)嗎,本來(lái)實(shí)際利潤(rùn)是總體還在虧損
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,20年,虧損,21年盈利,但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅,我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎?我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了,稅務(wù)查賬,很麻煩,主要現(xiàn)在疫情,出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎?
企業(yè)所得稅,19年虧損,20年、21年盈利,但是當(dāng)時(shí)專(zhuān)管員不讓彌補(bǔ)虧損,19年就沒(méi)有填金額,現(xiàn)在必須讓修改一致,可以不彌補(bǔ)虧損嗎?不然調(diào)賬太麻煩了。
企業(yè)所得稅申報(bào)表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來(lái)一致,怎么操作簡(jiǎn)單可行?
老板自己付錢(qián)買(mǎi)的東西開(kāi)了票回來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)可以公戶(hù)直接打錢(qián)報(bào)銷(xiāo)給他嗎
你好,公司購(gòu)進(jìn)一批材料,收進(jìn)來(lái)發(fā)票11.3萬(wàn),由于加工不合格,要報(bào)廢了,怎么做憑證處理?
企業(yè)取得了頂賬房,但是還沒(méi)賣(mài)出去,需要繳納哪些稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅退回的會(huì)計(jì)分錄怎樣做,謝謝。
是2019年和2020年的暫估應(yīng)付款,到現(xiàn)在一直掛賬,2024年的所得稅匯算清繳也已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)暫估應(yīng)付款如何處理?現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,24年計(jì)提了員工績(jī)效獎(jiǎng)金,因貨款沒(méi)到,在25年5.31之前也沒(méi)有發(fā)放,并且在匯算清繳時(shí)也調(diào)增了這部份計(jì)提績(jī)效工資。想請(qǐng)教一下老師,賬面上計(jì)提績(jī)效獎(jiǎng)金要不要處理呀。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入③欄式明細(xì)賬,本期借方和本期貸方代表什么
老師,公司汽車(chē)保險(xiǎn)開(kāi)票5000元,支付金額一樣,后面返點(diǎn)1000元,發(fā)票和金額不一樣,這個(gè)怎么做憑證
樸老師,比如全年納稅總額是32.6,年報(bào)上我寫(xiě)33,還是32
房貸公積金正常是25年年底還完 結(jié)果24年10月就提前還了 那么做個(gè)稅匯算是按哪個(gè)日期呢
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