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您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預(yù)繳了751的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在相當(dāng)于18年多交稅751。19年盈利13萬,彌補(bǔ)17,18年虧損后補(bǔ)稅2200多?,F(xiàn)因為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移必須退稅,專管員閑麻煩要求我修改報表?,F(xiàn)是不是18,19年報表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對應(yīng)的利潤7512呢?順序是不是需要先調(diào)整18年報表再修改19年報表?

2020-06-23 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-23 13:05

你好,同學(xué)。一般情況下是不需要調(diào)報表的。如果要調(diào)的話,18 19都需要調(diào)整。先調(diào)18,再調(diào)19

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你好,同學(xué)。一般情況下是不需要調(diào)報表的。如果要調(diào)的話,18 19都需要調(diào)整。先調(diào)18,再調(diào)19
2020-06-23
你好,是的,要先調(diào)整18年的再調(diào)整19年的
2020-06-23
同學(xué)你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-02-14
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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