你好 是的 宋是對的?
請問固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)用時的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
老師請問公司購買固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸長期應(yīng)付款,這樣分錄做下來,長期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
固定資產(chǎn)購入不含稅4307.97,稅額560.03,我做的分錄是 借:固定資產(chǎn)4307.97,應(yīng)交稅費(fèi)560.03,貸銀行存款4868,那固定資產(chǎn)入賬金額是4307.97,按4307.97每月計提折舊,這種做法對嗎?
公司買了一些車,我借記固定資產(chǎn)不含稅金額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,稅額 貸銀行存款 這樣應(yīng)該也沒錯吧!
你好,收到一張購買固定資產(chǎn)5000(含稅),稅額575.22,金額4424.78。 作分錄時: 借固定資產(chǎn)4424.78 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項575.22 貸銀行存款5000 請問這做對嗎?金額對嗎?
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報表,報表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費(fèi)用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
固定資產(chǎn)是入不含稅金額是嗎?
請問老師錄入固定資產(chǎn)卡片時,原值是含稅的還是不含稅?
你好? 不含稅進(jìn)項可以抵的
嗯嗯,那錄入固定資產(chǎn)卡片時,原值是不含稅金額,是嗎?以后進(jìn)項可以抵扣,是這樣嗎?
你好 是的 是這樣對的