您好,沒錯(cuò)就是這么做賬的。
請(qǐng)問固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的余額是在借方對(duì)吧,這樣交稅的時(shí)候怎么記賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,借:簡易計(jì)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎
公司買了一些車,我借記固定資產(chǎn)不含稅金額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,稅額 貸銀行存款 這樣應(yīng)該也沒錯(cuò)吧!
你好,收到一張購買固定資產(chǎn)5000(含稅),稅額575.22,金額4424.78。 作分錄時(shí): 借固定資產(chǎn)4424.78 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)575.22 貸銀行存款5000 請(qǐng)問這做對(duì)嗎?金額對(duì)嗎?
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計(jì)提車的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車的價(jià)值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個(gè)分錄清理時(shí)的是不是有點(diǎn)問題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
那我收到一筆錢的話,我能借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?
收入是可以這么做賬的,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
如果我們沒有銷項(xiàng)稅額呢?可不可以不要做?只是算個(gè)利潤是內(nèi)賬
對(duì),那是可以這么做賬的。
那我發(fā)生了一筆保險(xiǎn)費(fèi)支出,我借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,對(duì)嗎?
對(duì),這么做是沒問題的
然后我們買車的時(shí)候付了一筆押金,還沒收回來,我就借其他應(yīng)收款貸銀行存款,對(duì)吧?
好像是租車的時(shí)候付了定金
對(duì),付出去的押金記入到其他應(yīng)收款
我做完一個(gè)月了,你看看我這個(gè)報(bào)表,是不是有問題?
貨幣資金不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
所以這個(gè)到底是什么原因呢?我記得我有好多其他貨幣資金都是在借方呀
你可以查看一下明細(xì)賬看看
是啊,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款這個(gè)分錄有問題嗎?
像這筆分錄,我大概有16個(gè)
借方?jīng)]問題,看看有沒有其他貨幣資金在貸方的
沒有在貸方的
我在想,是不是因?yàn)槲覀冑I了一臺(tái)車嗎?銀行存款少了74萬3400塊錢
那就是你期初余額不對(duì),檢查一下去年的
貨幣資金里面不是包含了銀行存款嗎?所以貨幣資金才是一個(gè)負(fù)數(shù)
對(duì),你檢查一下銀行存款和現(xiàn)金