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老師您好,在做跨區(qū)預繳增值稅填表時銷售額填寫的不含稅的金額,預繳時繳錯了,這種情況怎么辦?

2023-03-27 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 11:23

你好1;? ?寫錯誤了; 去申請修改申報表? ?

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快賬用戶2653 追問 2023-03-27 11:30

是22年12月份預繳后開的發(fā)票,必須更改申報表嗎?在把差額部分預繳可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:34

你好; 是的; 正常要去改哈 ;? 2.? 預交要看你 稅務局允許不??

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快賬用戶2653 追問 2023-03-27 11:38

是需要我們企業(yè)所屬的稅務機關還是工程所在地稅務局同意?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:39

你好聯系地方工程稅務局問? ?

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你好1;? ?寫錯誤了; 去申請修改申報表? ?
2023-03-27
這個銷售額,是不含稅金額,就是一般納稅人開具專用發(fā)票的銷售額。
2023-03-31
對于跨區(qū)預繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預繳的增值稅金額填入第30欄“分次預繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預繳稅額”分為三行,分別對應不同的預繳稅款情況。其中,第一行“本期數”應填寫本期預繳的增值稅金額;第二行“累計數”應填寫自本期起至申報期止的累計預繳增值稅金額;第三行“抵減數”應填寫本期抵減的預繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費,您需要將附加稅費金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應不同的附加稅費情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預繳的增值稅金額和附加稅費金額分別填入相應的欄位中。
2023-11-09
你好,應是不含稅金額 ;
2020-08-24
然后還有業(yè)務嗎?如果有的話,你可以以后再填寫上多抵扣,如果沒有的話,你問一下當地稅務局還能申請退回吧。
2021-12-17
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