增值稅預繳表是預交2% 銷售額是填寫不含稅價
老師您好!我們公司是一般納稅人,我們本月按不含稅的價格,銷售不含稅的貨物給客戶,對方不要發(fā)票的,申報表里填寫不開票收入這還要交稅嗎?
老師您好,請問預交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預交
老師您好,在做跨區(qū)預繳增值稅填表時銷售額填寫的不含稅的金額,預繳時繳錯了,這種情況怎么辦?
老師,本市跨區(qū)域預繳稅款,只交增值稅,銷售額填不含稅,扣除金額填0對嗎
預交稅款填寫銷售額是寫不含稅的還是含稅價格嘞?
管理費用是負的啥意思,
請問,出口企業(yè)一直都有留底稅額,就是說每個月都有退稅,那稅負率怎么算
公司要注銷帳上預付帳款,應收帳款,固定資產要怎么處理平帳呢
財務報表應收賬款和應付賬款都是負的代表什么意思
老師 想請教個問題 麻煩幫我解答一下 我們付了一筆A公司1568000的款給另一個公司 是走賬的 ,然后A公司將這1568000的款分別付給兩個公司給我們打過來 ,分別是A打給云南公司1079814 .58 元 A打給中農公司488140.42 元 這個怎么做分錄平賬呀老師 我們領導說欠什么三方協議 大概意思就是A公司欠了我們多少錢 我們欠云南公司多少錢這樣子來平賬 云南公司我們像他們借了錢 當時做的分錄是 銀行存款 貸 其他應付款
老師有留抵稅款怎么結轉增值稅,分錄麻煩老師寫下
你好 我們是一般納稅人差額征收的保安服務有限公司,分別銷項票開具5%普票,5%專票,差額普票5%,專票6%,差額專票5%.有沒有案例,做賬好的辦法,申報增值稅的附表一到附表五如何填寫。有案例解析嗎?我是這樣分開做的賬但是不會報增值稅
老師您好!請問公司購買的農產品用于送禮,開具的是電子普通發(fā)票,免稅的發(fā)票。可以抵扣嗎?
您好老師,這是什么原因呢,出口退稅申報,填寫美元金額:11395.4美元(人民幣82056÷ 匯率7.2008=美元11395.40051),這個提示怎么解決
我的問題是,餐飲發(fā)票大于銀行,怎么做賬
1512661/1.09 這個金額填寫到銷售額這里,*2%就是預交的增值稅對吧
1512661/1.09 這個金額填寫到銷售額這里,*2%就是預交的增值稅對吧 是的,寫到銷售額
那增值稅就是1387762.39*2%=27755.2478
是的,你說的很對的
好的,謝謝老師,我明天去預交
不客氣的,學員,祝你工作順利