當(dāng)月開的紙質(zhì)發(fā)票可以作廢
增值稅電子普通發(fā)票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發(fā)票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
我開了一張發(fā)票,開錯了,是直接作廢就可以了是吧?還需要開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票信息表嗎?
紅字發(fā)票能作廢嗎?開錯了怎么處理
供應(yīng)商紅字發(fā)票開錯了,能作廢吧
當(dāng)月開具專票,開錯了開了紅字發(fā)票,怎么辦?應(yīng)該作廢的
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報(bào)這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個申報(bào)數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票,現(xiàn)計(jì)劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運(yùn)輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運(yùn)輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
老師,我的課程是有特訓(xùn)營稅務(wù)管控的,但是特訓(xùn)營里面稅務(wù)管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時(shí),之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團(tuán)審計(jì), 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,應(yīng)當(dāng)對組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
我們申請的信息數(shù)量錯了,供應(yīng)商開錯的,這樣能做廢嗎
申請的紅字信息就錯了
可以申請撤銷紅字信息
供應(yīng)商已經(jīng)開了,發(fā)票已經(jīng)郵寄過來了
這個只有聯(lián)系稅局看怎么處理了