房產(chǎn)的計(jì)稅余值 ??????按稅法規(guī)定,對于企業(yè)自用房產(chǎn),應(yīng)以房產(chǎn)的計(jì)稅余值為計(jì)稅依據(jù)。所謂房產(chǎn)的計(jì)稅余值,是指房產(chǎn)原值一次減除10%至30%的自然損耗等因素后的余額。這里所說的房產(chǎn)原值,是指企業(yè)按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在“固定資產(chǎn)”賬簿中記載的房屋的原價(jià)。凡是在企業(yè)“固定資產(chǎn)”賬簿中記載有房屋原價(jià)的,均以房屋原價(jià)扣除一定比例后作為房產(chǎn)的計(jì)稅余值。按照規(guī)定,企業(yè)對房屋進(jìn)行改建、擴(kuò)建的,要相應(yīng)增加房產(chǎn)的原值。 這個(gè)你可以和稅審溝通呢 直接按最新的報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表
@小胡涂老師 你好。關(guān)于公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是按月編制還是按季度編制還是按年編制,網(wǎng)上的回答五花八門。我想問一下,這是不是兩條線,一條是稅務(wù)部門要求的報(bào)稅時(shí)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,另外就是會(huì)計(jì)法規(guī)定的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照什么期限編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 是不是這樣的:財(cái)政部門根據(jù)會(huì)計(jì)法要求:企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表必須每個(gè)月編制,就算是沒有部門查,也得編制。稅務(wù)部門只區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人要求按月還是按季上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。 總結(jié)一句話:所有大小企業(yè)都應(yīng)當(dāng)按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表,是嗎?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師你好,我想請問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
請問9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金,請問如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
咨詢一下,房產(chǎn)稅是按賬上價(jià)值交嗎?如果沒有按上賬上價(jià)值交做稅審會(huì)體現(xiàn)嗎?咨詢一下每季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,如果有幾個(gè)月報(bào)表成本有更改,要每季度財(cái)務(wù)報(bào)表更改嗎?還是就直接按最新的報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬。在一個(gè)月4號內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價(jià)100萬元稅費(fèi)13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬元,稅費(fèi)13萬元。后面就來個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過了。
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?