您好,稅費類科目不影響未分配利潤?是的。怎么會導(dǎo)致未分配利潤減少呢?因為您結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益到未分配利潤了啊。銷項進項您放在資產(chǎn)或負債那好了
老師,金蝶系統(tǒng)自動把我的以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—應(yīng)付利潤。我忘了手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平,怎么辦
甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對,差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報年度財報有沒有影響
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導(dǎo)致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
現(xiàn)在用了以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,現(xiàn)在利潤表沒有這個科目就跟資產(chǎn)負載表未分配利潤不一致,如果年末期末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤有影響嗎?第二年清0會利潤會跟資產(chǎn)負載表的未分配利潤一樣嗎?還是說不一致?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
不是銷項進項有余額嗎?放到資產(chǎn)負債分錄怎么做?
您好,不用做分錄,負債表根據(jù)應(yīng)交稅金二級科目重分類好了,如果應(yīng)交稅金是借方余額,就是有留抵,重分類到其他流動資產(chǎn)