你好!差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
我是剛?cè)肼毜墓境黾{ 然后會(huì)計(jì)是請(qǐng)的外面的兼職會(huì)計(jì) 老板給我了一堆 費(fèi)用發(fā)票 但是由于我們單元?jiǎng)偝闪? 銀行賬戶沒有那么多錢 前期所有費(fèi)用 都是別人公司的銀行賬號(hào)幫我們代墊的 老板說以后再搞一些成本沖賬 第一個(gè)問題 老板讓我做內(nèi)賬 這些別人幫我公司代墊的支出流水是不是都要計(jì)入我的臺(tái)賬里 。 因?yàn)榻o我的這些費(fèi)用發(fā)票 有的不是很規(guī)范 。(內(nèi)賬就是指企業(yè)真實(shí)的收支情況,給不懂會(huì)計(jì)的股東做參考的) 第二個(gè)問題 我做完內(nèi)賬后(流水賬) 是不是要把這些發(fā)票(有規(guī)范的 有不規(guī)范的) 都寄給兼職會(huì)計(jì) 兼職會(huì)計(jì)問我 這些流水是不是公司賬戶的流水 / 我說不是 / 是別人幫忙代墊的 / 會(huì)計(jì)說不能入賬 我是不是要和老板反映情況呢?? 還是直接把這些所有的票據(jù)都寄給兼職會(huì)計(jì) 呢 ?? 以上
群里的大神們 我想問下 我這邊有一家出口免稅公司 有內(nèi)銷和外銷 銀行關(guān)于貨款這一項(xiàng)進(jìn)來的流水就有200多萬 申報(bào)的免稅收入只有124萬 其余的內(nèi)銷金額是不是需要交一點(diǎn)稅呀 他們目前來說沒有交增值稅和企業(yè)所得稅
老師,我們公司小規(guī)模納稅人的銀行流水和報(bào)銷單的金額不一致,銀行流水的支出大于費(fèi)用報(bào)銷的金額,特別亂,很多都是無票或支出,原始單據(jù)沒有,如何申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢?
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個(gè)小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個(gè)人,老板是想通過這個(gè)小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當(dāng)時(shí)去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個(gè)一塊錢的流水,辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費(fèi),就是我的報(bào)銷,這個(gè)報(bào)銷暫時(shí)賬上沒存錢還沒報(bào),但是呢?我想到一個(gè)問題,工資現(xiàn)在是法人零申報(bào)的,具體業(yè)務(wù)還沒有,銀行開戶是通過我個(gè)人過了個(gè)一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個(gè)公司報(bào)工資的,我如果在這個(gè)小規(guī)模公司正常報(bào)銷合理嗎?因?yàn)樾∫?guī)模工資是法人零報(bào)的相當(dāng)于我不屬于這家公司員工
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
有其他單據(jù)能證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性是可以做賬的。但是未取得合規(guī)發(fā)票,不可以企業(yè)所得稅前抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳前要做利潤(rùn)調(diào)增
在匯算清繳時(shí),有費(fèi)用發(fā)票的可以直接匯總起來嗎,用所有發(fā)生的費(fèi)用直接減去有費(fèi)用發(fā)票,所有的差額在做費(fèi)用調(diào)增處理,這樣可以嗎老師?我還沒有做過匯算清繳,不太懂
不可以的,需要根據(jù)費(fèi)用明細(xì)調(diào)整表有明細(xì)的
老師,是匯算清繳時(shí)申報(bào)表有附表可以調(diào)整,是嗎
你好!是的,需要填寫附表
老師,公司去年開始經(jīng)營(yíng),一直沒有做賬,每個(gè)月季報(bào)時(shí),都是請(qǐng)別人隨便報(bào)的,我剛?cè)ソ邮诌@個(gè)公司,我根據(jù)他們記的收支明細(xì)來重新建內(nèi)賬,如果這個(gè)公司不請(qǐng)代賬公司做外賬的話,在匯算清繳時(shí)我可以用內(nèi)賬的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎?以后只做一套賬,這樣可以嗎?老師
你好!那要看兩套賬差異大嗎?你需要按內(nèi)賬數(shù)據(jù)調(diào)整代賬公司的外賬數(shù)據(jù)
老師,去年公司也沒有請(qǐng)代賬公司做賬,公司屬于沒有賬,只有銀行的收支,而且銀行流水的支出很多都是替別的公司支付的,也沒有合同,我整理去年6個(gè)月的賬,公司只有加油票有發(fā)票,其他的都是出納提備用金支付日常費(fèi)用,而且還沒有原始單據(jù)的那種,一個(gè)出納付好幾個(gè)公司的費(fèi)用,很難判斷費(fèi)用歸屬于哪個(gè)公司,都是無單據(jù)支出,都不知道該怎么辦了
你好,這就需要和你們領(lǐng)導(dǎo)溝通了,要確定支出的用途
老師,我剛算了一下,我們公司全年無票收入不超過一百萬,季度無票收入不超過30萬,購(gòu)進(jìn)的商品都是無發(fā)票,費(fèi)用支出幾乎沒有單據(jù),有捐給縣里扶貧協(xié)會(huì)的支出,如果公司就做一套賬的話,無票收入是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢?
你好,是的,計(jì)算后如果產(chǎn)生盈利的話需要繳納
老師,購(gòu)進(jìn)商品的成本,不管金額多少(每次金額500元以內(nèi)),只要沒有發(fā)票,都不能稅前扣除,全額調(diào)增,是嗎
你好,500元以內(nèi)的有收據(jù)向個(gè)人購(gòu)買的可以企業(yè)所得稅前抵扣
公司想節(jié)約成本,沒有在實(shí)體店購(gòu)買,也沒有收據(jù),商品都是在網(wǎng)上買的,只有訂單付款截圖,這能扣除成本嗎
你好,可以要求電商開電子發(fā)票