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老師,我們公司小規(guī)模納稅人的銀行流水和報(bào)銷單的金額不一致,銀行流水的支出大于費(fèi)用報(bào)銷的金額,特別亂,很多都是無票或支出,原始單據(jù)沒有,如何申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢?

2023-03-25 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-25 17:20

你好!差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-03-25 17:21

有其他單據(jù)能證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性是可以做賬的。但是未取得合規(guī)發(fā)票,不可以企業(yè)所得稅前抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳前要做利潤(rùn)調(diào)增

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快賬用戶7648 追問 2023-03-25 17:25

在匯算清繳時(shí),有費(fèi)用發(fā)票的可以直接匯總起來嗎,用所有發(fā)生的費(fèi)用直接減去有費(fèi)用發(fā)票,所有的差額在做費(fèi)用調(diào)增處理,這樣可以嗎老師?我還沒有做過匯算清繳,不太懂

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齊紅老師 解答 2023-03-25 17:35

不可以的,需要根據(jù)費(fèi)用明細(xì)調(diào)整表有明細(xì)的

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快賬用戶7648 追問 2023-03-25 17:42

老師,是匯算清繳時(shí)申報(bào)表有附表可以調(diào)整,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-25 17:49

你好!是的,需要填寫附表

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快賬用戶7648 追問 2023-03-25 18:05

老師,公司去年開始經(jīng)營(yíng),一直沒有做賬,每個(gè)月季報(bào)時(shí),都是請(qǐng)別人隨便報(bào)的,我剛?cè)ソ邮诌@個(gè)公司,我根據(jù)他們記的收支明細(xì)來重新建內(nèi)賬,如果這個(gè)公司不請(qǐng)代賬公司做外賬的話,在匯算清繳時(shí)我可以用內(nèi)賬的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎?以后只做一套賬,這樣可以嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-03-25 18:12

你好!那要看兩套賬差異大嗎?你需要按內(nèi)賬數(shù)據(jù)調(diào)整代賬公司的外賬數(shù)據(jù)

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快賬用戶7648 追問 2023-03-25 18:21

老師,去年公司也沒有請(qǐng)代賬公司做賬,公司屬于沒有賬,只有銀行的收支,而且銀行流水的支出很多都是替別的公司支付的,也沒有合同,我整理去年6個(gè)月的賬,公司只有加油票有發(fā)票,其他的都是出納提備用金支付日常費(fèi)用,而且還沒有原始單據(jù)的那種,一個(gè)出納付好幾個(gè)公司的費(fèi)用,很難判斷費(fèi)用歸屬于哪個(gè)公司,都是無單據(jù)支出,都不知道該怎么辦了

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齊紅老師 解答 2023-03-25 19:03

你好,這就需要和你們領(lǐng)導(dǎo)溝通了,要確定支出的用途

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快賬用戶7648 追問 2023-03-26 09:02

老師,我剛算了一下,我們公司全年無票收入不超過一百萬,季度無票收入不超過30萬,購(gòu)進(jìn)的商品都是無發(fā)票,費(fèi)用支出幾乎沒有單據(jù),有捐給縣里扶貧協(xié)會(huì)的支出,如果公司就做一套賬的話,無票收入是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 09:28

你好,是的,計(jì)算后如果產(chǎn)生盈利的話需要繳納

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快賬用戶7648 追問 2023-03-26 09:30

老師,購(gòu)進(jìn)商品的成本,不管金額多少(每次金額500元以內(nèi)),只要沒有發(fā)票,都不能稅前扣除,全額調(diào)增,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-26 09:31

你好,500元以內(nèi)的有收據(jù)向個(gè)人購(gòu)買的可以企業(yè)所得稅前抵扣

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快賬用戶7648 追問 2023-03-26 09:35

公司想節(jié)約成本,沒有在實(shí)體店購(gòu)買,也沒有收據(jù),商品都是在網(wǎng)上買的,只有訂單付款截圖,這能扣除成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-26 15:16

你好,可以要求電商開電子發(fā)票

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你好!差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款
2023-03-25
你好;? ? 內(nèi)銷的話 你有發(fā)生稅費(fèi)的話? 就要繳納的。? 若一點(diǎn)稅費(fèi)不繳納怕稅務(wù)局監(jiān)控的? 。 你們內(nèi)銷的話適當(dāng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 。 別認(rèn)證太多 適當(dāng)繳納一些稅費(fèi)??
2021-12-31
就是橘子皮曬干了是嗎?自產(chǎn)自銷的是免稅的。 但是你需要轉(zhuǎn)一般納稅人了 連續(xù)累計(jì)12個(gè)月,銷售額500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人,然后外購(gòu)的這些需要繳納增值稅和所得稅,你一個(gè)季度的銷售額是多少?是按季度申報(bào)嗎?還有這些購(gòu)入的得有發(fā)票,有發(fā)票可以降低你的所得稅。
2025-04-28
同學(xué)你好 這個(gè)肯定要按照實(shí)發(fā)的申報(bào)的
2021-05-13
您好,是的,是匯算清繳還是季度申報(bào)?
2024-01-05
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