你好,對(duì)的,是的,需要這么做的。
老師,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額,并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,有點(diǎn)蒙了,就是前期支付的款項(xiàng),現(xiàn)在我做賬處理到營(yíng)業(yè)外支出了,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要不要在扣除類-其他里面加上這部分記到營(yíng)業(yè)外支出的金額啊
老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營(yíng)業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
老師,是不是賬務(wù)處理體現(xiàn)到營(yíng)業(yè)外支出的,像什么行政罰金,稅務(wù)滯納金,還有應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備等等這些體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出,到明年匯算清繳時(shí)候不能作為企業(yè)所得稅稅前扣除,但是我的賬掛營(yíng)業(yè)外支出賬務(wù)處理應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題哈。
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出,報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出多了一百多萬(wàn),我這邊參考體現(xiàn)有營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么回事,然后我說(shuō)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說(shuō)稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來(lái),到時(shí)候調(diào)回來(lái)利潤(rùn)自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營(yíng)業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣,我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺(jué)得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
請(qǐng)問(wèn),12月份開(kāi)的專票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開(kāi)。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
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老師,我給你截個(gè)圖你幫看看對(duì)不對(duì),就是扣除類-其他里面包括未收到發(fā)票的,還有調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出的金額
可以的,可以這么做的。
老師,我怕你沒(méi)理解我的意思,我再問(wèn)一下哈,就是有前期支付的款項(xiàng)收不回來(lái)的,我做賬記到營(yíng)業(yè)外支出了,之后匯算清繳這部分記到營(yíng)業(yè)外支出的金額,我填到納稅調(diào)整成本扣除類-其他里面了,調(diào)增了,這樣是不是對(duì)的?。ㄎ壹m結(jié)的點(diǎn)是我在年報(bào)營(yíng)業(yè)外支出里面已經(jīng)填寫這部分金額了),這樣不是重復(fù)的吧
對(duì)的,是的,正確的,你營(yíng)業(yè)外支出已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅,因?yàn)槟阒笆歉鶕?jù)利潤(rùn)總額來(lái)繳納的,這個(gè)利潤(rùn)總額里面已經(jīng)減去了營(yíng)業(yè)外支出,需要調(diào)整,沒(méi)有問(wèn)題的,沒(méi)有多調(diào)增,沒(méi)有多交稅,正確的。
好的,那我就明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。