同學(xué)你好,這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支處理就行了。
有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預(yù)付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實這些款項的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當(dāng)時沒有掛應(yīng)付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務(wù)?
我們公司是做水電的,每個月開發(fā)票給電網(wǎng)公司,會有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款,可是應(yīng)收賬款有時候跟其他月份的一起付沒有分開,現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬應(yīng)該怎么對賬?
你好老師 這邊之前是代賬會計幫忙做的賬 用了預(yù)付賬款 我現(xiàn)在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒有應(yīng)付賬款了 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發(fā)票的
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費用,這個月說油卡還有很多錢,不需要再轉(zhuǎn)該筆費用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳???
老師,我公司現(xiàn)在在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,發(fā)現(xiàn)以前會計做的賬公帳收到了幾十萬,沒有開發(fā)票,一直掛在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),公帳支付了幾十萬,沒有收到發(fā)票,一直掛在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),這個要怎么調(diào)整?
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進(jìn)損益。