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老師,我公司現(xiàn)在在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,發(fā)現(xiàn)以前會計做的賬公帳收到了幾十萬,沒有開發(fā)票,一直掛在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),公帳支付了幾十萬,沒有收到發(fā)票,一直掛在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),這個要怎么調(diào)整?

2023-03-24 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 22:56

同學(xué)你好,這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支處理就行了。

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同學(xué)你好,這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支處理就行了。
2023-03-24
沒法子的,只有等稅局查到補稅或者他自己主動還
2023-12-04
借財務(wù)費用手續(xù)費貸應(yīng)收賬款
2024-01-10
你好? ? 你意思多掛了應(yīng)收賬款幾十萬嗎? 怎么會多掛那么多。 那意思你收入也多做了嗎??
2020-11-09
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是抵扣不了所得稅。
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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