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老師,上個月買了一年期銷售平臺軟件服務,開了專票,金額2萬多,未勾選認證,做了預付賬款處理,這個月要勾選認證,賬務應該怎么處理呢?

2023-03-24 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-24 19:18

直接是借預付賬款貸銀行存款嗎?那你這個軟件開始使用了嗎。

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快賬用戶4542 追問 2023-03-24 19:19

這個月開始使用

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快賬用戶4542 追問 2023-03-24 19:19

是的,這個月開始使用

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齊紅老師 解答 2023-03-24 19:21

借銷售費用、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 銷售費用是一個月的 進項,是發(fā)票的稅額

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快賬用戶4542 追問 2023-03-24 19:26

這個月貸方應該是預付賬款吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 19:31

對,應該是貸方預付賬款的。

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直接是借預付賬款貸銀行存款嗎?那你這個軟件開始使用了嗎。
2023-03-24
你好,你直接退給對方,讓他重新開票
2020-10-15
同學,你好 要重新勾選認證嗎? 需要的 之前分錄做紅字分錄,再根據(jù)藍字發(fā)票重新做分錄
2024-06-11
您好,這個的話,是相當于,待抵扣進項稅,去沖銷這個銷項
2023-11-07
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
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