你好,專項(xiàng)扣除是多少的?這個(gè)是年累計(jì)的收入嗎?

你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
老師這個(gè)員工年度工資在一企業(yè)是38540.45,在另一個(gè)企業(yè)是50000元在做個(gè)人薪金所得匯算清繳的時(shí)候,紙考慮專項(xiàng)扣除,其他不考慮該怎么算需要繳納的個(gè)人所得稅呢麻煩老師詳細(xì)寫(xiě)出來(lái)
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
納稅人在2022年底和2023年1月,分別向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶繳費(fèi)12000元,納稅人能否在2022年度匯算清繳和2023年1月預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅時(shí)一次性扣除該項(xiàng)個(gè)人養(yǎng)老金支出?若能扣除,應(yīng)如何辦理? 答案: 斬題攻略:取得工資薪金所得、按累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得的,其繳費(fèi)可以選擇在當(dāng)年預(yù)扣預(yù)繳或次年匯算清繳時(shí)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)扣除 老師:這句話最后一個(gè)是什么意思,到底是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣時(shí)才能將個(gè)人養(yǎng)老金預(yù)扣和匯算時(shí)扣,而勞務(wù)和稿酬所得就只能匯算時(shí)扣除個(gè)人養(yǎng)老金支出?
請(qǐng)教一下!公司經(jīng)常轉(zhuǎn)賬到我個(gè)人賬戶會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬(wàn)畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購(gòu)銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?
老師,洗煤廠,法人被捕,判無(wú)期,營(yíng)業(yè)執(zhí)照被吊銷,現(xiàn)在拍賣,想拍回,之前的其他證件還能用嗎?
憑證的擺放,是年份久的排上面還是年份近的排上面?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)申報(bào)的預(yù)繳增值稅申報(bào)表在電子稅務(wù)局哪里查看
老師 公司銷售的是玉手鐲 玉吊墜等 對(duì)方讓開(kāi)工藝品飾品的發(fā)票 可以嗎
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬(wàn)畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購(gòu)銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?
請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)取得國(guó)外的形式發(fā)票,可以入賬嗎
老師,我們是酒店的,購(gòu)買刀刮布計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
你好老師!問(wèn)一下、無(wú)形資產(chǎn)攤銷與加計(jì)、現(xiàn)在部門預(yù)警需要提供依據(jù)、1、三種情況無(wú)形資產(chǎn)、購(gòu)買受讓無(wú)形資產(chǎn)攤銷、2、自然人股東出資無(wú)形資產(chǎn)攤銷 3、委托第三方技術(shù)合同(登記)無(wú)形資產(chǎn)攤銷、譬如這三種情況都是以前年度、2012年形成、并按照10年攤銷、只攤銷四年、后續(xù)因業(yè)務(wù)調(diào)整中斷無(wú)形資產(chǎn)攤銷?現(xiàn)在2024繼續(xù)攤銷?是走追溯歷史年度攤銷還是2024年開(kāi)始攤銷(小規(guī)模,沒(méi)有年度損益)、以上無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)入加計(jì)扣除比例100%還是80%?無(wú)形資產(chǎn)攤銷加急計(jì)需要提供自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得稅依據(jù)嗎?


老師是年度累計(jì)工資,老師那就專項(xiàng)扣除每月按484算
38540.45加5萬(wàn)-60000-484*12)*3%一共需要繳納這些的。
老師如果這個(gè)員工有一個(gè)個(gè)體戶照,然后這個(gè)員工還有工資薪金,這種直接在app匯算清繳里回顯示個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得嗎,那匯算時(shí)得選擇兩個(gè)選項(xiàng)(工資薪金所得,經(jīng)營(yíng)所得)還匯算清繳嗎
不需要合并的,單獨(dú)做自己的,但是累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn),只能在一個(gè)企業(yè)抵扣。
老師那就是個(gè)體戶匯算清繳做一個(gè),然后工資薪金所得在個(gè)稅app做一個(gè)是嗎,老師如果個(gè)體戶利潤(rùn)總額是假如40萬(wàn)那么需要繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是多少麻煩老師寫(xiě)出來(lái)
你好,那這個(gè)6萬(wàn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這邊抵扣的嗎?如果是的話,40萬(wàn)減6萬(wàn))*30%-40500 然后可以減半的
老師工資薪金個(gè)稅匯算清繳該怎么填寫(xiě)呀,都填寫(xiě)哪里能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎
首頁(yè)——專題頁(yè)——綜合所得年度匯算 2.首頁(yè)——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】: 1、APP首頁(yè)點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”,進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁(yè)面, 2、選擇填報(bào)方式,建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”,也可以是“自行填寫(xiě)”;此頁(yè)面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”,展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”, 無(wú)任職受雇單位的,選戶籍地或經(jīng)常居住地,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān);點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元,或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元,且依法預(yù)繳稅額的,可享受免申報(bào)。 滿足免申報(bào)情況時(shí),底端按鈕如下圖,點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”,則申報(bào)完成。
老師沒(méi)太明白最近這個(gè)收入不超過(guò)12萬(wàn)或者應(yīng)補(bǔ)稅額小于等于400元的意思就是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳是嗎,原來(lái)每月預(yù)覺(jué)完了就行了
你好,他有個(gè)要求,你在預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳過(guò)個(gè)稅了,然后12萬(wàn)以內(nèi)可以不用交。
一分錢沒(méi)有預(yù)交,你補(bǔ)稅超過(guò)了400,累計(jì)收入在12萬(wàn)以內(nèi)。需要博。
老師收入12萬(wàn)以內(nèi)不用交個(gè)人所得稅嗎,還是不用在單獨(dú)在個(gè)稅app系統(tǒng)里在申報(bào)了,那個(gè)補(bǔ)稅超過(guò)400累計(jì)收入12萬(wàn)以內(nèi)是需要博是什么意思
是的,在APP里面申報(bào),最后的時(shí)候選擇免于申報(bào)就可以了。
老師收入12萬(wàn)以內(nèi)不用繳納個(gè)人所得稅嗎
你好,有要求的,上面的要求我給你寫(xiě)了,你可以看一下的。
老師我還是沒(méi)太明白這個(gè)12萬(wàn)以內(nèi)可以不用交個(gè)稅呢
兩處工資的或者是多處工資,你在其中的一處已經(jīng)預(yù)繳了稅款,就是交了個(gè)稅,這個(gè)理解嗎?
你一處3000,另一處2000,另一處在5000,然后都不交稅,匯算清繳的時(shí)候也符合要求,這種情況下不退。
老師意思就是只要有一處工資有預(yù)交個(gè)稅了 ,那么這公司工資加上其他處工資只要不超過(guò)12萬(wàn)就不用再補(bǔ)稅了,那還用在個(gè)稅app里申報(bào)吧
對(duì)的,是的,不需要補(bǔ)稅的,需要申報(bào)一下,選擇免于申報(bào)就行了。